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老師,未開票收入怎么寫分錄,后期開了票又怎么處理,謝謝

2023-06-01 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-01 19:53

您好 借:應(yīng)收賬款等 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 后期開具發(fā)票后把分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄

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快賬用戶2776 追問 2023-06-01 19:56

如果已經(jīng)收到款了呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-01 19:57

那借方就用銀行存款科目

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快賬用戶2776 追問 2023-06-01 19:59

先收款后期開發(fā)票不用沖了吧

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齊紅老師 解答 2023-06-01 20:01

如果跨月 最好也體現(xiàn)一下 紅沖再寫分錄

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您好 借:應(yīng)收賬款等 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 后期開具發(fā)票后把分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
2023-06-01
按未開票正常做收入。下月開票了 借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
2023-05-12
你好,確認(rèn)未開票收入 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 下月把發(fā)票開出來,需要把上面的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄
2020-11-27
您好,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2022-11-10
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-11-08
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