好,是的,可以調到往來科目。
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們去申報個稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù),而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來,結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調增調減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
老師我想問一下跨省地址遷移,合伙人報表實收資本需要交印花稅,現(xiàn)在跟稅局那邊確認了,不要繳的話就調出來,我可以調到每個合伙人個人往來科目嗎
我是一家精神病??漆t(yī)院,現(xiàn)在住院收入都是按床日制確認醫(yī)療收入,不管病人發(fā)生多少費用,除了自費病人,不然都是1天100元的標準撥付,病人不需要出錢了,請問我確認住院收入是每個月按醫(yī)保局出院結算的表確認收入(因為年底需要進行跨年清算的,我們會自動剝離跨年收入是多少計入到2024年12月,),還是自己內部按當月在院住院病人的床日數(shù)確認收入,如果按醫(yī)保局每月出院結算的金額確認收入,會產(chǎn)生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,導賬12月收入高,如果按第二種確認,每月收入和成本相匹配,但是內部統(tǒng)計的床位收入,有時候會跟醫(yī)保局實際結算會有點誤差,就是不是很準確,但年底也可以比對調整一下,請問哪種方式稅務局要認可?
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調整項目明細表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應分得的應納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調增金額比較大,跟領導報的預算稅款差好幾萬。有什么補救辦法嗎?樸老師之前回復過:不過,如果存在符合會計準則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認條件,但由于某些原因在2025年1月才實際進行賬務處理,這種情況下則應根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認條件呢?樸老師在的話回復一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗的老師幫忙回復一下,有點著急,謝謝了。
你好,老師,我想問一下,如果一個月的工資是12000,直接報工資薪金和5000報工資薪金,7000報勞務報酬,對于扣個稅而言有區(qū)別嗎?
企業(yè)合伙人將自己的出資用于質押,抵押,出售,是合同無效還是行為無效
老師,怎么進入課堂的普通班和尊享無憂班?
公司有一批管理不善的庫存商品要處理,怎么處理?要不要進項稅額轉出?
老師,7月份所屬期收入為負數(shù),水利基金按0申報還是按負數(shù)申報?
未分配利潤10萬,實收資本10萬,股權百分之100轉讓,轉讓價多少合適,稅務能通過
請問一下我公司有個國外客戶,為了生產(chǎn)他的產(chǎn)品,需要單獨使用模具,所以夠買了幾十萬的模具,客戶那邊承擔模具費,模具放在倉庫使用不隨產(chǎn)品出口,我們只有使用權,現(xiàn)在要開票給國外的客戶這個模具是開免稅還是有稅率的呢?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
這樣不會在需要提什么資料了吧
你好,您就按稅務局那邊的要求處理就行。
稅局那邊調到哪個科目沒有明確說
你好,調到其他應付款科目。