好,是的,可以調(diào)到往來科目。
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,所以我覺得項(xiàng)目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥?bào)個稅用的,因?yàn)槟沁厯Q會計(jì)了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù),而且還有兩個人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計(jì)說要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來,結(jié)果那個新來的會計(jì)不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計(jì)溝通?
老師我想問一下跨省地址遷移,合伙人報(bào)表實(shí)收資本需要交印花稅,現(xiàn)在跟稅局那邊確認(rèn)了,不要繳的話就調(diào)出來,我可以調(diào)到每個合伙人個人往來科目嗎
我是一家精神病專科醫(yī)院,現(xiàn)在住院收入都是按床日制確認(rèn)醫(yī)療收入,不管病人發(fā)生多少費(fèi)用,除了自費(fèi)病人,不然都是1天100元的標(biāo)準(zhǔn)撥付,病人不需要出錢了,請問我確認(rèn)住院收入是每個月按醫(yī)保局出院結(jié)算的表確認(rèn)收入(因?yàn)槟甑仔枰M(jìn)行跨年清算的,我們會自動剝離跨年收入是多少計(jì)入到2024年12月,),還是自己內(nèi)部按當(dāng)月在院住院病人的床日數(shù)確認(rèn)收入,如果按醫(yī)保局每月出院結(jié)算的金額確認(rèn)收入,會產(chǎn)生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,導(dǎo)賬12月收入高,如果按第二種確認(rèn),每月收入和成本相匹配,但是內(nèi)部統(tǒng)計(jì)的床位收入,有時候會跟醫(yī)保局實(shí)際結(jié)算會有點(diǎn)誤差,就是不是很準(zhǔn)確,但年底也可以比對調(diào)整一下,請問哪種方式稅務(wù)局要認(rèn)可?
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報(bào)的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補(bǔ)救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過:不過,如果存在符合會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗(yàn)的老師幫忙回復(fù)一下,有點(diǎn)著急,謝謝了。
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異
這樣不會在需要提什么資料了吧
你好,您就按稅務(wù)局那邊的要求處理就行。
稅局那邊調(diào)到哪個科目沒有明確說
你好,調(diào)到其他應(yīng)付款科目。