你好 其實看留底是增值稅申報表最準(zhǔn) 如果賬目處理沒有問題 是上期留了如下圖位置
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進(jìn)項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項銷項完整的一筆分錄是?
老師你好!算這個月留底是這個月的銷項稅額—進(jìn)項稅額—上月留底對嗎?我看們會計還剩以0.13除以1.13是什么意思
我今天一看這個留底還剩四萬多,上個月底了八萬多,我想請問一下,就這種情況是屬于哪里出錯了?但是我們開出去,在那個里面看到開出去的稅也就四萬多呀,怎么會抵8萬多塊錢呢,睡呢,我也不太明白,我想請教請教你。
你好老師,我想請教一下你 銷項稅額:多 進(jìn)項稅額:少 上期留底稅額:有留底 這個賬該怎么做?
一般納稅人 銷項-進(jìn)項 增值的部分交稅,但是有個問題進(jìn)項足夠多,可以留底不,稅負(fù)達(dá)到,看有多少銷項來確定進(jìn)項嗎?還是進(jìn)項來確定銷售,這樣銷售庫存有的又下不了?怎么來衡量這個問題
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機(jī)器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫