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老師,你好!我司購進食材開的是專普,計入 借:管理費用一職工福利費100 應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅13 貨:庫存現(xiàn)金113 請問老師,用于職工福利進項稅不能抵扣,那應(yīng)如何核算呢?

2023-05-31 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-31 13:42

借管理費用、福利費、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4952 追問 2023-05-31 13:47

謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2023-05-31 13:55

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借管理費用、福利費、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-05-31
你好借管理費用,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,福利費話 借管理費用 進項稅額,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金,這樣做
2021-07-16
第一個是正確的,第二個不對。
2021-08-01
你好 沒有最后一步的分錄?
2020-11-28
你好 。分錄中間那步 是什么意思? 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅130 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅130 ? ? ?其他的是沒有問題的。? ??
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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