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晚好老師 解析一下第十三題的會(huì)計(jì)分錄

晚好老師 解析一下第十三題的會(huì)計(jì)分錄
2023-05-30 21:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-30 21:30

同學(xué)您好!在每月末計(jì)提租金時(shí),分錄為: 借:銷售費(fèi)用10000 貸:其他應(yīng)付款10000 那么,在支付時(shí),分錄為 : 借:其他應(yīng)付款30000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900 貸:銀行存款33900

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快賬用戶3982 追問 2023-05-30 21:38

明白遼謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-30 21:46

不客氣的,如果您對(duì)上述分析感覺得還滿意,麻煩您點(diǎn)下五星好評(píng),感謝您的支持!

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同學(xué)您好!在每月末計(jì)提租金時(shí),分錄為: 借:銷售費(fèi)用10000 貸:其他應(yīng)付款10000 那么,在支付時(shí),分錄為 : 借:其他應(yīng)付款30000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900 貸:銀行存款33900
2023-05-30
借委托加工物資22 貸原材料22
2023-05-30
您好 借 原材料200000+3000+2000+2000=207000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000+270+120+120=26510 貸 銀行存款=233510
2023-10-27
55000×30%=16500 出售一半16500/2 你看一下呢
2021-08-05
借,固定資產(chǎn)清理? 800 累計(jì)折舊? ?2000 固定資產(chǎn)清理? ?400 貸,固定資產(chǎn)? 3200 借,銀行存款? 565 貸,固定資產(chǎn)清理? ? 500 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 65 借,固定資產(chǎn)清理? ?12 貸,銀行存款? ?12 800-500%2B12=312 借? ?資產(chǎn)處置損益? ?312 貸,固定資產(chǎn)清理? ? 312 d
2020-12-16
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