同學(xué)您好,是的沒錯,這 是要的
2021年3月份去更新2020年的季度報表,第四季度有利潤,但是本年是沒有利潤的,更正后要交所得稅嗎?
第四季度報表和年報的利潤表有小額差異,需要更正季度財務(wù)報表嗎?
請問22年的11月增值稅申報有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報表也需要更正嗎?財務(wù)報表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因為賬上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整
老師,今年第一季度的財務(wù)報表已經(jīng)申報,結(jié)果發(fā)現(xiàn)去年第四季度的財務(wù)報表“利潤表”中業(yè)務(wù)招待費少了幾千塊錢,但不影響利潤總額,需要更正申報嗎?
老師我們審計22年報匯算和22年四季度報表不一樣,費用調(diào)增利潤調(diào)減了,我只要更正財務(wù)報表嗎?22年四季度所得稅報表要不要更正?
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進(jìn)飛機(jī)零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進(jìn)項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個負(fù)數(shù)發(fā)票可以開嗎?
不更正一般不會影響23年以后的報表的,年報改過了數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確了
那利潤表就不用去更正咯,那資產(chǎn)負(fù)債表呢,年報和第四季度也有誤差,23年的第一季度的報表年初余額是根據(jù)之前22年第四季度來的,這個需要更正嗎?
同學(xué)您好, 只要修改了要更正的,保持?jǐn)?shù)據(jù)準(zhǔn)確一致