同學(xué)您好, 費(fèi)用化支出 發(fā)生支出時(shí): 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬 每期期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出
老師 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 是每月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)管理費(fèi)用-費(fèi)用化 還是年末結(jié)轉(zhuǎn)
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出是月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還是年末結(jié)轉(zhuǎn)
研發(fā)支出-資本化支出,每年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,每年末都要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 月末要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
老師 研發(fā)支出費(fèi)用化支出 月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪???
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)完之后,管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用會在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)嗎
同學(xué)您好,不會,入了損益在利潤表體現(xiàn),只有形成無形資產(chǎn)的,在資產(chǎn)負(fù)債表無形資產(chǎn)體現(xiàn)
那利潤表會有提現(xiàn)嗎
同學(xué)您好 , ,會的那利潤表會有提現(xiàn)