意思是前3個季度按75%加計,第4季度按100%加計扣除
甘老師,2020年1-3季度應交所得稅2000,研發(fā)支出費用化支出有100萬.可以加計扣除75萬對吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再預繳所得稅,那匯算清繳加計扣除后肯定虧損不是要退稅嗎? 如果不想退稅,第四季度就不能再交稅了吧?怎么處理
四季度的研發(fā)費用加計扣除是不是匯算清繳再填,四季度不填?
匯算清繳,第三季度研發(fā)費用加計扣除了,匯算清繳不加計扣除,要怎么填
做22年匯算清繳,前三季度研發(fā)費用100萬,第四季度20萬,可加計扣除的費用是多少???
這里的研發(fā)加計扣除,是不是可以按前三度是75%第四季度按100%扣除嗎??這是什么意思
以前年度電費單今年收到,如何作會計分錄
老師,供應商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實際經營地址,請問怎么操作
請問小規(guī)模納稅人6月開具的數字電子普票忘記入賬,可以在7月補入賬嗎?
A公司與B公司簽訂了一份服務合同,由A方向B方提供咨詢服務。但B方要求通過C公司進行付款。你認為這種安排可能存在哪些問題和風險?
租別人的包裝材料,還沒開發(fā)票,先記入主要生產成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
yuangong員工當月離職當月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報個稅,因為當月個稅不是報了上個月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務稽查中,增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入之間的不一致經常受到關注。導致這種差異的可能原因有哪些?
老師,這個屬于研發(fā)費用—技術咨詢服務嗎? 這個費用在填匯算清繳加計扣除的時候,應該填哪里?
在研發(fā)費用的其他費用里面扣除
這個費用不能加計扣除嗎?
這個費用可以加計扣除,只要是用于研發(fā)項目
也是加計100%吧?
是的,也是加計100%扣除
老師,為什么我附表28行6列其他相關費用1321047.84元填完之后34行第7,自動限額是6670.16元
這個是自動計算的哈
限額調整這個是什么意思?根據哪里自動計算的, 其他相關費用哪里不能百分之百加計扣除嗎?
高新認定:與研究開發(fā)活動直接相關的其他費用,包括技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研究成果的檢索、論證、評審、鑒定、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,會議費、差旅費、通訊費等。此項費用一般不得超過研究開發(fā)總費用的20%,另有規(guī)定的除外
是的,也是加計100%扣除 你不是說加計百分之百扣除嗎?
有扣除限額的哈,不能超過總額的20%
總額怎么計算?
就是研發(fā)費用一級科目的發(fā)生額
比例不對吧,我按那個總額算的
《國家稅務總局關于研發(fā)費用稅前加計扣除歸集范圍有關問題的公告》(國家稅務總公告2017年第40號)規(guī)定,其他相關費用是指與研發(fā)活動直接相關的其他費用,如技術圖書料費資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定評審、評估、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充老保險費、補充醫(yī)療保險費。此類費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。
這個比例也不對
我發(fā)的是文件的規(guī)定,具體他這個表里面是怎么算的就不知道了
你申報就按,表里面的數據來申報就是了