意思是前3個季度按75%加計,第4季度按100%加計扣除

甘老師,2020年1-3季度應(yīng)交所得稅2000,研發(fā)支出費用化支出有100萬.可以加計扣除75萬對吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再預(yù)繳所得稅,那匯算清繳加計扣除后肯定虧損不是要退稅嗎? 如果不想退稅,第四季度就不能再交稅了吧?怎么處理
四季度的研發(fā)費用加計扣除是不是匯算清繳再填,四季度不填?
匯算清繳,第三季度研發(fā)費用加計扣除了,匯算清繳不加計扣除,要怎么填
做22年匯算清繳,前三季度研發(fā)費用100萬,第四季度20萬,可加計扣除的費用是多少???
這里的研發(fā)加計扣除,是不是可以按前三度是75%第四季度按100%扣除嗎??這是什么意思
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
老師,個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,1688平臺采購,但沒有一點進(jìn)項發(fā)票,怎么辦
老師,這個屬于研發(fā)費用—技術(shù)咨詢服務(wù)嗎? 這個費用在填匯算清繳加計扣除的時候,應(yīng)該填哪里?
在研發(fā)費用的其他費用里面扣除
這個費用不能加計扣除嗎?
這個費用可以加計扣除,只要是用于研發(fā)項目
也是加計100%吧?
是的,也是加計100%扣除
老師,為什么我附表28行6列其他相關(guān)費用1321047.84元填完之后34行第7,自動限額是6670.16元
這個是自動計算的哈
限額調(diào)整這個是什么意思?根據(jù)哪里自動計算的, 其他相關(guān)費用哪里不能百分之百加計扣除嗎?
高新認(rèn)定:與研究開發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用,包括技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研究成果的檢索、論證、評審、鑒定、驗收費用,知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費,會議費、差旅費、通訊費等。此項費用一般不得超過研究開發(fā)總費用的20%,另有規(guī)定的除外
是的,也是加計100%扣除 你不是說加計百分之百扣除嗎?
有扣除限額的哈,不能超過總額的20%
總額怎么計算?
就是研發(fā)費用一級科目的發(fā)生額
比例不對吧,我按那個總額算的
《國家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費用稅前加計扣除歸集范圍有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總公告2017年第40號)規(guī)定,其他相關(guān)費用是指與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用,如技術(shù)圖書料費資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充老保險費、補充醫(yī)療保險費。此類費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。
這個比例也不對
我發(fā)的是文件的規(guī)定,具體他這個表里面是怎么算的就不知道了
你申報就按,表里面的數(shù)據(jù)來申報就是了