意思是前3個季度按75%加計,第4季度按100%加計扣除
甘老師,2020年1-3季度應交所得稅2000,研發(fā)支出費用化支出有100萬.可以加計扣除75萬對吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再預繳所得稅,那匯算清繳加計扣除后肯定虧損不是要退稅嗎? 如果不想退稅,第四季度就不能再交稅了吧?怎么處理
四季度的研發(fā)費用加計扣除是不是匯算清繳再填,四季度不填?
匯算清繳,第三季度研發(fā)費用加計扣除了,匯算清繳不加計扣除,要怎么填
做22年匯算清繳,前三季度研發(fā)費用100萬,第四季度20萬,可加計扣除的費用是多少???
這里的研發(fā)加計扣除,是不是可以按前三度是75%第四季度按100%扣除嗎??這是什么意思
請問個人在自有屋頂投資安裝的光伏電站,發(fā)電賣日供電局發(fā)的錢需要交個稅嗎?
公司要采購一批設備,但是設備帶有配件,相當于是一個套裝里有2個東西,但是廠家開票只體現(xiàn)設備,不體現(xiàn)配件。但是配件的使用壽命肯定沒有設備長,要是后期我們單獨采購配件,廠家就單獨開配件的發(fā)票。請問這樣合理嗎?我覺得這樣比較亂,我們采購成套設備的時候,我想讓她把明細開到發(fā)票上:設備xxx,配件xxxx,但是廠家不同意,請問應該怎么開票呢?
總收入5000萬(其中有30萬要在完工后再過兩年,工程沒有出現(xiàn)重大質量問題時結算)按支出成本占預計總成本計算履約進度確認收入,履約進度為40%,這種情況怎么確認收入?
老師,我們新租入車間,對車間進行了電線電纜布線,共了1萬多,同時在車間隔了辦公室出來,目前辦公室還沒有量平方結算付款,1、這個電線電纜我要掛賬的話應該掛在其他應付款還是應付賬款,2、我應該怎么做賬
老師,請問我們公司7月有一臺車發(fā)生車禍報廢了,保險公司定損金額和我們購買保險金額差距比較大,目前還在起訴階段,沒有實際理賠,請問我這邊做賬該怎么處理呢?需要注意些什么
A公司為一般納稅人,有賬上1轎車經二手車行出售給個人,二手車行開具了車輛銷售普通發(fā)票給買方個人,A公司還需要開具銷售發(fā)票嗎?
老師,老板一次性開了5萬多的餐費能入賬嗎?
老師,我家是工廠在快手開的分銷店鋪,是誰都可以賣我家的產品,然后傭金平臺會直接分開,一部分是工廠的收入,一部分是主播的傭金直接打到各自的賬戶,那我工廠做賬還用做主播傭金這一部分嗎?傭金沒通過我們且也不知道是哪個主播賣的沒有合同
你好老師我們是代理進口公司,第一季度印花稅申報了買賣合同,請問這個計稅依據(jù)是填哪幾類收入呢?
老師,收款時銀行會扣除一定手續(xù)費0.25%,那我如何做分錄 借:銀行存款 1*99.75% 財務費用 1*0.25% 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 (1/1.13)*0.13
老師,這個屬于研發(fā)費用—技術咨詢服務嗎? 這個費用在填匯算清繳加計扣除的時候,應該填哪里?
在研發(fā)費用的其他費用里面扣除
這個費用不能加計扣除嗎?
這個費用可以加計扣除,只要是用于研發(fā)項目
也是加計100%吧?
是的,也是加計100%扣除
老師,為什么我附表28行6列其他相關費用1321047.84元填完之后34行第7,自動限額是6670.16元
這個是自動計算的哈
限額調整這個是什么意思?根據(jù)哪里自動計算的, 其他相關費用哪里不能百分之百加計扣除嗎?
高新認定:與研究開發(fā)活動直接相關的其他費用,包括技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研究成果的檢索、論證、評審、鑒定、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,會議費、差旅費、通訊費等。此項費用一般不得超過研究開發(fā)總費用的20%,另有規(guī)定的除外
是的,也是加計100%扣除 你不是說加計百分之百扣除嗎?
有扣除限額的哈,不能超過總額的20%
總額怎么計算?
就是研發(fā)費用一級科目的發(fā)生額
比例不對吧,我按那個總額算的
《國家稅務總局關于研發(fā)費用稅前加計扣除歸集范圍有關問題的公告》(國家稅務總公告2017年第40號)規(guī)定,其他相關費用是指與研發(fā)活動直接相關的其他費用,如技術圖書料費資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定評審、評估、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充老保險費、補充醫(yī)療保險費。此類費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。
這個比例也不對
我發(fā)的是文件的規(guī)定,具體他這個表里面是怎么算的就不知道了
你申報就按,表里面的數(shù)據(jù)來申報就是了