你好 看起來(lái)猜測(cè)是退稅了 你看下你匯算清繳時(shí)候繳納稅款了嗎?可以查詢下申報(bào)結(jié)果和繳稅記錄查詢 看下匯算時(shí)候是不是最后彌補(bǔ)虧損沒(méi)有交 另外可能還有社保部門給與補(bǔ)足 可以打款單位是哪里

居民個(gè)人李某在某公司任職2020年取得如下收入:(1)每月均從A公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得2000元。(2)2020年7月,李某取得出版社支付的稿酬所得40000元。(3)假設(shè)李某2020年工資薪金總額為120000元,年減除費(fèi)用60000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為18000元,享受專項(xiàng)附加扣除12000元,已由單位預(yù)扣預(yù)繳全年所得稅900元。根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題:(1)計(jì)算A公司對(duì)這筆所得每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額(2)計(jì)算出版社對(duì)這筆所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額(3)計(jì)算李某年終匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)的稅額
我國(guó)居民個(gè)人王某,就職于我國(guó)的A公司。每月睡前工資收入35000元,三險(xiǎn)一金6000元,專項(xiàng)附加扣除3000元。再無(wú)沒(méi)有其他扣除。計(jì)算王某,1-12月工作預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅,本年王某勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)的預(yù)扣預(yù)繳。算這四項(xiàng)收入預(yù)扣預(yù)繳的合計(jì)金額。再計(jì)算全年綜合所得應(yīng)交個(gè)人所得稅。進(jìn)行匯算清繳,應(yīng)交的和預(yù)扣預(yù)繳的做對(duì)比,多退少補(bǔ)。最后需要得出,本年王某需要補(bǔ),還是需要退,金額是多少。
我國(guó)居民個(gè)人王某,就職于我國(guó)的A公司。每月稅前工資收入35000元,三險(xiǎn)一金6000元,專項(xiàng)附加扣除3000元。再?zèng)]有其他扣除。計(jì)算王某本年1-12月工作預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅,本年王某勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)的預(yù)扣預(yù)繳。算這四項(xiàng)收入預(yù)扣預(yù)繳的合計(jì)金額。 再計(jì)算全年綜合所得應(yīng)交個(gè)人所得稅。進(jìn)行匯算清繳,應(yīng)交的和預(yù)扣預(yù)繳的做對(duì)比,多退少補(bǔ)。 最后需要得出,本年王某需要補(bǔ),還是需要退,金額是多少。
老師,您好,納稅人在2019年度以依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無(wú)需辦理年度匯算 1、納稅人年度匯算需補(bǔ)稅,但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元 2、納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元 3、納稅人已經(jīng)預(yù)約稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的 年收入不超過(guò)12萬(wàn)元是否包含全年一次性獎(jiǎng)金!
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個(gè)人所得稅是2.08元,在另一個(gè)公司工資是20020元,這種情況個(gè)人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過(guò)12萬(wàn)而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個(gè)人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報(bào)是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒(méi)有預(yù)交稅款兩處工資不超過(guò)12萬(wàn)那是不是嘚匯算清繳來(lái)補(bǔ)交個(gè)人所得稅呢
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

