但是你按照90萬(wàn)來(lái)開,會(huì)不會(huì)你的收入小于成本,如果會(huì)的話,最好不要這么做,你開100萬(wàn),對(duì)方給你開10萬(wàn)的。
老師老師,我想請(qǐng)問一下,我公司買了一輛新車,然后這新車的發(fā)票是有開的,是28萬(wàn),但是我付款只付了19萬(wàn),由九萬(wàn)的款是我的公司,另外一臺(tái)舊的車抵的一款,那我應(yīng)該怎么做?固定資產(chǎn)清理??!這賬務(wù)怎么處理?分錄怎么做啊?
#提問#老師,我們公司買了一輛車用于公司領(lǐng)導(dǎo)出差接待,車剛買一年,老板覺得耗油,想賣了重新買一輛電動(dòng)的,這輛車我之前是按照10年折舊,賬上凈值是42萬(wàn),如果我賣15萬(wàn)可以嗎?這么短就賣承擔(dān)的稅費(fèi)更高嗎?通過(guò)二手車交易市場(chǎng)處理不用我開票了吧,流程上該怎么走
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)有返點(diǎn),有購(gòu)置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會(huì)給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價(jià)格加購(gòu)置稅作為國(guó)固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)有返點(diǎn),有購(gòu)置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會(huì)給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價(jià)格加購(gòu)置稅作為國(guó)固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
公司買了一輛新車,假設(shè)含稅車價(jià)100萬(wàn)元。2月份機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是開了90萬(wàn)元給我,2月份服務(wù)費(fèi)給我開了5萬(wàn)元,我還剩5萬(wàn)元的發(fā)票沒拿回,要到3月份,但是前面的95萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅我已經(jīng)抵扣了,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?如果我按前面95萬(wàn)元的不含稅價(jià)入固定資產(chǎn),這不是不對(duì)嗎?
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
企業(yè)分項(xiàng)目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報(bào)的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時(shí)應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報(bào),假如不開票的話,靠平臺(tái)和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報(bào)?
我的意見是車行銷售方A公司應(yīng)該給我開100萬(wàn)的車輛銷售發(fā)票,我們公司的2臺(tái)舊車應(yīng)該正常開具10萬(wàn),車輛轉(zhuǎn)讓發(fā)票。
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝老師,現(xiàn)在A公司不愿意開100萬(wàn),只愿意開90萬(wàn)發(fā)票。
那但是你單位需要正常做固定資產(chǎn)清理的,需要做無(wú)票收入。
是的,做固定資產(chǎn)清理。
那對(duì)于你們單位來(lái)說(shuō)不劃算。