同學,你好 你們是把公司轉(zhuǎn)給其他公司嗎?還是什么?
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,勞務派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題。現(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風險會高嗎
轉(zhuǎn)給其他公司,但人員什么都不變,這要怎么做呢
同學,你好 酒店公司不用做什么,直接交出公司就行,其他公司合并你們公司
那后面還需做賬報稅嗎
同學,你好 不需要了
那轉(zhuǎn)讓前的賬要怎么處理呢
同學,你好 轉(zhuǎn)讓前的賬,你按實際發(fā)生了什么就怎么入賬,轉(zhuǎn)讓開始,合并前企業(yè)的未了稅務事宜,應由新設(shè)企業(yè)承繼。
那要是我是就是新承包的公司,這做賬怎么做呢,之前公司只是注冊沒有業(yè)務發(fā)生,只有接酒店了才有業(yè)務發(fā)生,這該怎么做呢
同學,你好 之前公司有資產(chǎn)負債嗎?
有的,就是把所有債務都給新公司,但還是以公司名稱來營業(yè)
同學,你好 所有債務資產(chǎn)都給新公司
是的,算是內(nèi)部轉(zhuǎn)讓,新公司來還債務,公司名稱不變,又說不需要做賬,只做新公司的,不懂怎么操作
同學,你好 相當于這部分債權(quán)債務換到了新公司,新公司做賬,舊公司不做
是的,以后舊公司就只有入住收入,其他什么都沒有,但要是我作為新公司該怎么建賬呢
還要需要用舊公司的賬套嗎,還是重新建賬呢
同學,你好 新公司該怎么建賬 可以把舊公司的期末當作新公司的期初
舊公司賬太亂,很多都是不真實的,新要怎么操作才可以重新建賬呢
同學,你好 那需要你先整理一下
整理那些呢
同學,你好 資產(chǎn)負債表里面的科目都要整理,特別是應收應付,銀行存款