 
                            你好,是銷售貨物的時候同時提供運輸服務(wù)給對方??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    混合銷售,既有銷售又有安裝,開同一張發(fā)票稅率13 嗎 還是安裝6和銷售13開一起
一般納稅人企業(yè)不開票,現(xiàn)金銷售報稅也是按13%嗎?
老師你好!企業(yè)原來是小規(guī)模開3%銷售發(fā)票單價245,現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人13%的銷售發(fā)票單價怎么算
一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品能開13%的發(fā)票嗎
一般納稅人銷售貨物開普票也是13嗎?也要按13個點交稅對吧
 
                想咨詢下:員工本月新增專項附加扣除,這個個稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權(quán)100%,注冊資本一百萬,實際到位了,公司凈資產(chǎn)是負(fù)的50萬左右,未分配也是負(fù)數(shù),然后我們欠債權(quán)人80萬,現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉(zhuǎn)股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點的安裝費
當(dāng)月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費稅點是0。現(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進(jìn)項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當(dāng)時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
是的老師
你好,那就是把運費并入銷售貨物價款一起,按13%開具發(fā)票?
能不能這樣
你好,是不可以這樣的。 因為單獨一行運費,稅率不是13%的
就是沒辦法在發(fā)票里體現(xiàn)單獨的運費多少錢是嗎?
你好,是的,是這樣的
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。