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公司是做智能化工程,2018年接的一個施工項目,原會計把這個做到在建工程 (20萬元),在建工程一直掛著,現(xiàn)在想把這個在建工程結轉,怎么處理比較好?

2023-05-25 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 10:56

你好。實際這個是你們對外施工的項目是吧?不是固定資產,那你可以更正。借工程施工,貸在建工程。

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快賬用戶9331 追問 2023-05-25 11:05

實際這個是你們對外施工的項目是吧,不是固定資產。老師,是這樣的。 老師,那這個2018年的項目現(xiàn)在調整沒事吧? 然后借工程施工,貸在建工程。這樣算不算結轉成本了?項目完工了,后面還要寫什么分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:11

你好 錯的可以調整? ?沒有結轉到主營成本呢? ?收到時再轉到主營業(yè)務成本

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快賬用戶9331 追問 2023-05-25 11:20

嗯,那借工程施工,貸在建工程,這個就是調整分錄。 工程款2018年就收到了,那這個跟這個相關還要寫哪些分錄(調整、結轉成本、收入。。。)。

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:23

你好,那您就是發(fā)生什么業(yè)務就做具體業(yè)務的分錄就行了,沒做的就補上。

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快賬用戶9331 追問 2023-05-25 11:25

就是不是很清楚,所以需要老師幫忙寫一下跟這個相關的完整分錄。

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:31

?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目

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你好。實際這個是你們對外施工的項目是吧?不是固定資產,那你可以更正。借工程施工,貸在建工程。
2023-05-25
你好,你直接結轉到主營業(yè)務成本就可以的。
2021-12-27
你好 是記錯了嗎 還是什么原因
2021-01-12
同學您好,是可以開的
2022-03-05
你好 借 固定資產 200萬 貸 在建工程 200萬
2020-12-13
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