同學你好 這個可以的
東老師,有兩個公司都在同一個辦公室,只是其中一個公司跟房東簽訂了租房合同,房東也開具了一年的房租發(fā)票,這樣對于另外一家公司合理稅前扣除房租費用是要這兩個公司再簽訂一個租房合同嗎?還是只需自己做個房租分割單嗎? 關鍵是一開始是老板一家公司跟房東簽的,也開了發(fā)票,現(xiàn)在老板又和別人成立了一家公司,老板打算分一半房租給這家公司承擔,現(xiàn)在房東是不愿意再紅沖那個發(fā)票,重新開給兩個公司的,那么新公司不入這筆租房費用,內(nèi)賬做進去可以嗎
收到股東轉過來備注投資款的錢,我可以做借:銀存,貸:實收資本,這個在報稅時要交印花稅,要區(qū)別于銷售合同來交,還是一并合并來計算印花稅。。第二個問題:公司成立四年多了,也偶爾公賬會轉出到股東,也有股東轉入,這樣子將他轉入的做實收資本,會不會有嫌疑是將公司的款又轉作資本了?還是可以,本就是公司賺的錢,現(xiàn)在又讓股東還回來了?
老師,請教一個問題。我們公司是農(nóng)牧有限公司,免增值稅和企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在因為需要貸款,在另一個市成立了一個銷售子公司,銀行讓我們收取總公司的銷售款時讓客戶直接打到新成立的子公司賬上。我想這個可以直接打到新成立的子公司賬上嗎?應該是不可以哈。那么,請問要怎么操作才能合法合規(guī)?這種銷售子公司收取的款項還可以和總公司一樣免稅嗎?
請問老師,關于賬套合并問題。 同一個老板控股了A、B公司,業(yè)務交叉、人員交叉、共同管理,我也是這兩個公司的財務,但因A公司有其他合伙人,所以針對A、B公司各自設立賬套做賬。 現(xiàn)A公司的合伙人撤資不合作了,成為了我們老板全資控股并運營的。老板讓我把A公司的賬并到B公司一起做即可,以前都是分開做的。 我的問題是,對于老板來說都是內(nèi)賬不用區(qū)分哪些公司,但在賬套合并操作層面上,我不清楚能否這么做,因為B公司的賬套都做了幾年了,好像也找不到合并的功能
甲公司與乙公司2x18年前無關聯(lián)方關系。甲公司2x18年1月1日購買了乙公司30%的股份,作為長期股權投資核算,初始取得成本為500萬元,2x18年初乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為1000萬元。2x18年乙公司發(fā)生如下業(yè)務:①分紅200萬元;②實現(xiàn)公允凈利潤600萬元;③因其他債權投資增值追加其他綜合收益30萬元。2x19年1月1日甲公司又取得了乙公司40%的股份,初始成本為800萬元,完成對乙公司的控股合并。合并當日乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為1700萬元。合并當日原30%股份的公允價值為600萬元。下列關于編制購買日合并資產(chǎn)負債表的論斷中,正確的有()。 D.對于甲公司因乙公司其他債權投資增值而追加的9萬元,應作如下合并報表前的準備分錄:借:其他綜合收益9貸:投資收益9 老師,這個D選項可以解釋下嗎
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因為公司經(jīng)濟業(yè)務也不是很多,財務系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認收入的話是確認多少?填寫增值稅表的話,應該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務收入69306.93 應交稅費_應交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個人轉入的款項,開票給個人的對應的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務招待費實際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應該填6萬,還是5萬呢,因為沒有票的1萬會填在A105000表的第 30列調(diào)增出來