同學(xué)你好 對(duì)的 要調(diào)增的
老師好,假如某公司購(gòu)置了一輛價(jià)值為20萬(wàn)的車(chē)輛作為固定資產(chǎn),5年后折舊為0,但是車(chē)輛第六年再二手賣(mài)了3萬(wàn)元,這個(gè)當(dāng)作公司營(yíng)業(yè)外收入嗎?應(yīng)該不可以吧,因?yàn)檎叟f為0了,若可以,這些年那這倆車(chē)是算17萬(wàn)還是23萬(wàn)的支出,謝謝。
老師,公司有3輛車(chē),其中有一輛在2021年中報(bào)廢了,在2021年匯算清繳時(shí)資產(chǎn)原值怎么填,填報(bào)廢之前的3個(gè)車(chē)的原值還是報(bào)廢處置完剩余那2個(gè)車(chē)的原值呢?本年折舊和累積折舊又怎么填呢?處置后有營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不用調(diào)整吧?
老師,公司有幾輛車(chē),其中有一輛在2021年中報(bào)廢了,在2021年匯算清繳時(shí)資產(chǎn)原值怎么填,填報(bào)廢之前的3個(gè)車(chē)的原值還是報(bào)廢處置完剩余那2個(gè)車(chē)的原值呢?本年折舊和累積折舊又怎么填呢?處置后有營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不用調(diào)整吧?
您好,老師,公司進(jìn)入清算注銷(xiāo),公司名下有兩輛小客車(chē)已轉(zhuǎn)移登記到個(gè)人名下,沒(méi)有轉(zhuǎn)讓收入,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理?分錄是這樣嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 有什么比較好的處理方式?
老師,1、增值稅申報(bào)因漏報(bào)造成有幾筆沒(méi)有申報(bào)到,開(kāi)票系統(tǒng)大于申報(bào)表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報(bào)跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報(bào)中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫(xiě)的?資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填寫(xiě)固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營(yíng)業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣(mài)出的金額不含稅?資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賣(mài)出車(chē)輛的原值嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
填在哪一欄啊,調(diào)增的填哪個(gè)表,系統(tǒng)沒(méi)有提示我要調(diào)增
老師,我看有的人說(shuō)不需要調(diào)增
如果記入按銷(xiāo)售價(jià)格,記入固定資產(chǎn)清理了,就是視同銷(xiāo)售了,損失可以稅前扣除的
那就不需要調(diào)增了是吧,我們是做了二手車(chē)收入的
嗯 那就不用調(diào)增了