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老師,我公司去年買的月餅,收到的專票,我進項抵扣了的,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,怎么做分錄呢,會不會影響去年的

2023-05-19 11:39
答疑老師

齊紅老師

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2023-05-19 11:40

你好不影響的呢 轉(zhuǎn)在當年就行 借成本費用,貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7850 追問 2023-05-19 11:43

進項轉(zhuǎn)出,月底還是要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去哇

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快賬用戶7850 追問 2023-05-19 11:49

老師,是不是要用以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-05-19 11:54

直接在當年轉(zhuǎn)出就可以。需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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你好不影響的呢 轉(zhuǎn)在當年就行 借成本費用,貸進項轉(zhuǎn)出
2023-05-19
你好,完整的分錄是怎么做的?
2022-01-28
你當時抵扣的時候,分錄是怎么做的
2022-06-06
如果說他是給你開了紅字的話,你不用做進項稅額轉(zhuǎn)出呀,那么你現(xiàn)在收到紅字的時候就相當于你是一個抵沖進項的處理。
2020-11-02
你好同學,既然發(fā)票是假的,咱當時是怎么做的分錄呢?辛苦發(fā)給我一下,我給你做一個完整的分錄。
2022-11-25
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