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匯算清繳里的職工薪酬支出表。里面各類基本社保保障性繳款,賬載金額是直接按照報表嘛。問題去年把公積金二級科目從二級科目社保調(diào)出60時,反向相反了。導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬—社保多了120。實際應(yīng)該是10000,去年科目余額表是100120。那么,第一職工薪酬支出里賬載還是10200嘛?實際填寫為10000?是這樣嘛?第二,需要在5月調(diào)賬嘛?如果需要,分錄是?

2023-05-18 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-18 11:57

同學(xué)你好 賬載金額是10120 為啥寫10200

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快賬用戶9037 追問 2023-05-18 12:04

老師,是我寫錯了,10120。那么需要做調(diào)整分錄嘛?如果是,分錄是?去年做二級科目的調(diào)整,結(jié)果應(yīng)付職工薪酬—社保的方向做反了

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齊紅老師 解答 2023-05-18 12:20

同學(xué)你好 多做的部分沖減了調(diào)增就可以

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快賬用戶9037 追問 2023-05-18 12:39

第一,所以需要在今年五月賬里做調(diào)整分錄。然后匯算清繳賬載就按照去年數(shù)據(jù)做,實際就按照實際填寫。對吧?第二,還有個問題,前年和去年都是籌建期,只發(fā)生了費用,去年下半年才正式運行。前年沒有賬,報表都是0。我入職后,總部讓我把前年賬都做進了去年1月。目前前年財務(wù)年報和匯算清繳都是做0的,去年財務(wù)報表包含前年和去年的數(shù)據(jù),這樣的話,我今年匯算清繳的賬載,是前年加去年的數(shù)據(jù),那么實際,是不是也是按照前年實際加去年的實際?口徑一致?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 12:44

同學(xué)你好 1.你匯算清繳之前調(diào)整就可以,然后按照調(diào)整后的申報匯算清繳 2.有發(fā)票就可以稅前扣除 對的 這個肯定要口徑一致

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快賬用戶9037 追問 2023-05-18 13:56

老師,去年有一位員工發(fā)工資時,曾發(fā)生過退款后又重新發(fā)放該員工工資假設(shè)為50元,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬—工資貸方累計發(fā)生額=5050=全年計提合計5000+該筆50元。那么職工薪酬支出表里的工資薪金支出的賬載發(fā)生額,就是5050,對嘛?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 14:03

同學(xué)你好 1.對的 2.對的,是這樣的,只要一致就可以

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快賬用戶9037 追問 2023-05-18 14:53

老師,做為小企業(yè)會計準(zhǔn)則,第一,財務(wù)報表里的利息支出,是不是財務(wù)費用—利息呢?比如銀行結(jié)息10是計入財務(wù)費用—利息,然后填入利潤表里的利息支出這欄吧?第二匯算清繳里的利息支出這欄,銀行結(jié)息10是屬于匯算清繳里的利息支出嘛?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 14:59

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶9037 追問 2023-05-18 15:04

老師,不給填寫啊。銀行結(jié)息收入是10元,利潤表里的利息費用顯示為-10,然后匯算清繳的A105000里,六利息支出,填寫-10。不給填寫,說是要大于0

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齊紅老師 解答 2023-05-18 15:14

同學(xué)你好 那你填寫零就可以了

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快賬用戶9037 追問 2023-05-18 15:37

老師,還有個問題,去年有個員工并未跟我司簽訂合同,但是他有幾筆差旅費40000和業(yè)務(wù)招待費2000是向我司報銷的,整個業(yè)務(wù)是為了我們公司的,跟我司有關(guān)。然后這個40000是不是可以在企業(yè)所得稅稅前全額扣除,只要2000*0.4部分進行納稅調(diào)增即可?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 15:43

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶9037 追問 2023-05-18 16:16

老師,以前是本月工資在次月計提次月發(fā)放的,現(xiàn)在想改成本月工資本月計提本月發(fā)放。問題在12月的工資假設(shè)為800,已在1月計提1月發(fā)放。嘗試調(diào)賬,借 利潤分配—未分配利潤 800 借管理費用—工資800。月底后,結(jié)轉(zhuǎn)管理費用為0。最終導(dǎo)致賬里,去年加今年的工資少了800。請問是不是不應(yīng)該用管理費用,但是用應(yīng)付職工薪酬調(diào)整的話,也不對啊,因為1月工資已在1月發(fā)放了。請問到底分錄應(yīng)該是咋樣呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:20

同學(xué)你好 跨年的話你要用跨年的科目

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快賬用戶9037 追問 2023-05-18 16:29

以前年度損益調(diào)整?可是對面是什么科目呢?您的意思是,必須是借 以前年度損益調(diào)整 貸 管理—工資 借利潤分配—未分配 貸 以前年度損益調(diào)整 。因為是小企業(yè),所以我直接從做借利潤分配貸管理費用了,不行嘛?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:37

同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則

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快賬用戶9037 追問 2023-05-18 16:41

目前是小企業(yè)會計準(zhǔn)則??鞗]次數(shù)了,老師,請問,第一這筆12月的計提工資放在一月了,必須調(diào)整嘛?第二,如果必須調(diào)整,我嘗試跳過以前年度損益調(diào)整,直接借利潤分配—未分配 借管理—工資 負數(shù),會導(dǎo)致累計兩年的管理費用里少了12月的工資數(shù)。請問到底分錄是咋樣的?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:43

涉及損益的這個需要調(diào)整的 之前的少做了 那就是 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬

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