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老師,這個固定資產(chǎn)不在去年申報的資產(chǎn)負債表里,4月份才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是去年6月就符合入賬,所以我們補提了折舊,放到未分配利潤里了!匯算清繳時候我填了以后出來這種的提示,這到底該怎么填寫?

老師,這個固定資產(chǎn)不在去年申報的資產(chǎn)負債表里,4月份才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是去年6月就符合入賬,所以我們補提了折舊,放到未分配利潤里了!匯算清繳時候我填了以后出來這種的提示,這到底該怎么填寫?
老師,這個固定資產(chǎn)不在去年申報的資產(chǎn)負債表里,4月份才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但是去年6月就符合入賬,所以我們補提了折舊,放到未分配利潤里了!匯算清繳時候我填了以后出來這種的提示,這到底該怎么填寫?
2023-05-18 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-18 09:30

就是你年報上的固定資產(chǎn)原值,和你的匯算清繳申報表不一致

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快賬用戶9632 追問 2023-05-18 09:31

我知道不一致老師,我問的就是這種情況下應該怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:42

?這個匯算清繳固定資產(chǎn)原值以年報上的固定資產(chǎn)原值為準填寫

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快賬用戶9632 追問 2023-05-18 09:44

問題是我今年補提廠房折舊,賬上已經(jīng)計入了利潤分享了老師,這個不用管么?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:55

你好,同學,以賬上為準

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快賬用戶9632 追問 2023-05-18 09:57

問題是按賬上的填了以后,提示說報表和賬載金額不一致!這到底怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:59

同學,你賬上和報表上的數(shù)據(jù)不一致嗎

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快賬用戶9632 追問 2023-05-18 10:00

去年第四季度的報表上沒有這個固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),是今年4月份入賬,補提折舊的

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齊紅老師 解答 2023-05-18 10:20

這個固定資產(chǎn)是期末余額的,

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就是你年報上的固定資產(chǎn)原值,和你的匯算清繳申報表不一致
2023-05-18
你好,這里應該和你資產(chǎn)負債表的期末固定資產(chǎn)是一樣的金額。只要你轉(zhuǎn)了,固定資產(chǎn)都算進去,沒有處置的。
2023-05-17
你好,正在回復題目
2024-04-04
?你好;? ?1.? ?你們勾稽關(guān)系不對 2. 你去看看? 是否調(diào)增了以前年度損益調(diào)整科目? ;所以導致不平衡勾稽關(guān)系? ?
2022-06-23
您好 按照清理后的放,清理掉的固定資產(chǎn)在匯算清繳的時候2022年度在A105090表填寫
2023-04-30
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