您好,這個(gè)是會(huì)的,會(huì)
老師,我有個(gè)問(wèn)題,在個(gè)稅app上面填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,是不是要選擇申報(bào)方式為通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào),那么企業(yè)才能下載到相關(guān)信息并且每月扣除???如果選擇了年度自行申報(bào),那么每月不會(huì)扣除專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,只能是做匯算清繳退稅了,是嗎?
老師,關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問(wèn)。員工如果在個(gè)稅app填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫(xiě)信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫(xiě),由我來(lái)錄入信息,那專(zhuān)項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
老師,關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問(wèn)。員工如果在個(gè)稅app填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫(xiě)信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫(xiě),由我來(lái)錄入信息,那專(zhuān)項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅系統(tǒng)扣繳端出現(xiàn)提示信息 系統(tǒng)檢測(cè)到有新的專(zhuān)項(xiàng)扣除信息可以下載更新,請(qǐng)通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息采集菜單進(jìn)行下載更新,但去點(diǎn)擊專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息采集時(shí)又出現(xiàn)提示信息 請(qǐng)先進(jìn)行人員信息采集并報(bào)送成功后再進(jìn)行下載更新。都是讓員工自己把信息填在個(gè)人所得稅app上的
老師,我報(bào)自然人電子稅務(wù)局扣繳端,為什么綜合申報(bào)時(shí)導(dǎo)入工資薪金所得是10個(gè)人,但是預(yù)填扣除信息時(shí)只采集到9個(gè)人,(未采集到的是新添加的人員,其在個(gè)稅App中已經(jīng)填寫(xiě)了信息,我也采集了其個(gè)人信息和扣除信息)
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專(zhuān)票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶(hù)有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專(zhuān)生需要符合三個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè),還要工作年限滿(mǎn)兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫(xiě)行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶(hù)的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫(xiě)一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫(xiě)說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶(hù)跟基本戶(hù) 基本戶(hù)都及時(shí)入賬了 由于一般戶(hù)沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫(xiě)好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢(xún)查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車(chē)出售給個(gè)人在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶(hù)發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?