你好 有銷(xiāo)項(xiàng)是自動(dòng)抵扣?
老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進(jìn)項(xiàng)稅一定要做過(guò)度科目嗎。例如: 購(gòu)進(jìn)時(shí),待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。要抵扣再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是在3月做過(guò)度了,才勾選認(rèn)證來(lái)抵扣嗎?具體操作怎么弄?
老師 請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅 但是不申報(bào)抵扣 用來(lái)留底扣稅 在增值稅本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢 我選的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 但是一申報(bào)后會(huì)產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
老師請(qǐng)問(wèn),我去年6月做的車(chē)旅費(fèi)憑證已經(jīng)做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)申報(bào)抵扣這部分,我現(xiàn)在可以在本月申報(bào)增值稅時(shí)一起申報(bào)抵扣嗎?
老師,你好!我4月份申報(bào)3月的增值稅,我明明是有抵扣進(jìn)項(xiàng)的,可是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣填到了待抵扣欄里,我應(yīng)該怎么做才能把這個(gè)數(shù)抵扣掉?
老師好,我想問(wèn)一下我現(xiàn)在要報(bào)4月的增值稅,然后我3月和4月的專(zhuān)用發(fā)票都沒(méi)有抵扣過(guò),我想這個(gè)月抵扣,我是必須按照月份先把3月的抵扣了,還是我直接不用管3月的,可以用4月的抵扣呢
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
那現(xiàn)在就是沒(méi)有在本期自動(dòng)抵扣到,還在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中躺著,我的意思是怎么轉(zhuǎn)出來(lái)抵扣掉呢?
你好? 你是什么情況形成的待抵扣? 這個(gè)是填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)里? 不是留 抵的 留 抵的是自動(dòng)抵扣?
我也不知道怎么弄進(jìn)這里來(lái)的,我申報(bào)三月增值稅時(shí),明明有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),可能申報(bào)得太急,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣掉我都沒(méi)發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,
你好 要是填寫(xiě)錯(cuò)了 要更正一下? 是填寫(xiě)在當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)里? 抵不了就自動(dòng)留 抵了? 后面可以直接抵扣?
我就是不會(huì)啊
你好 填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)里你試一下行不行?