你好,這里的3N協(xié)議,具體是什么??
請問老師,AB兩家企業(yè)簽訂了委托加工協(xié)議,半年后A企業(yè)要求重新簽訂協(xié)議,要求B以租賃形式,另注冊一個公司C以勞務形式開展,那么BC兩個企業(yè)怎么做賬務處理?還有就是B公司前半年已經(jīng)在生產(chǎn)了,在生產(chǎn)這部分怎么處理?謝謝老師
老師好。公司向開發(fā)商購買廠房。管委會和開發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達到后辦理房產(chǎn)證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達標后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達標就是不辦理且有權力收回廠房退回房款。這個過程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請問1.這個房產(chǎn)稅是什么時候繳納(產(chǎn)證辦理時?還是收到發(fā)票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個裝修需要計入房產(chǎn)原值么?還是作為長期待攤費用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
增值稅小規(guī)模納稅人7月份通過三方協(xié)議劃扣的2021年2季度開發(fā)票產(chǎn)生的增值稅和附稅怎么做分錄?計提的話是在開票次月計提嗎?分錄怎么做?
公司跟個人簽租車協(xié)議,計提,借管理費用,貸其它應付款,現(xiàn)在付款了,但是還沒給票,借其它應付款,貸銀行存款,這樣做會計分錄是對的嗎,那等票來了,該怎么做會計分錄呢
公司12月份簽了關于污水特許經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓協(xié)議,協(xié)議約定定價格2億元,分兩次付款,12月份收到第一筆款1億元,并開具了1億元的發(fā)票,請問12月份怎么做相關的會計分錄
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
3N協(xié)議,是一達通代理出口退稅,收到境外客戶貨款和退稅稅款,再轉(zhuǎn)回公司公賬
你好,一達通代理出口退稅,就是開具:代理出口服務內(nèi)容的發(fā)票。 你單位發(fā)生的這個支出,借:銷售費用,貸:銀行存款?