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附加1:簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張,金額10.000元,支付辦公用品款,其中生產(chǎn)部門3.000元,行政管理部門7.000元。附加2:購入一臺機(jī)床,增值稅專用發(fā)票上注明價款900.000元,運(yùn)輸費(fèi)50.000元。保險費(fèi)5000元,裝卸費(fèi)5.000元,貨款未付。附加3:因違反工商行政管理的規(guī)定,被處罰款30000元。1.計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。2.本月產(chǎn)品完工80%,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。3.結(jié)轉(zhuǎn)所有損益類科目計算營業(yè)利潤、利潤總額

2023-05-15 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-15 16:04

1.計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用 3000

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1.計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用 3000
2023-05-15
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-30
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-16
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進(jìn)項稅1560元,已驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 11.計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費(fèi),車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
您好 12月21日分配工賽費(fèi)用,其中,A產(chǎn)品工人工資30000元,B產(chǎn)品負(fù)擔(dān)6000元,車間管理人員工資8000元,管理部門人員工資15000元。(附件數(shù)2張) 借:生產(chǎn)成本-A 30000 借:生產(chǎn)成本-B 6000 借:制造費(fèi)用 8000 借:管理費(fèi)用 15000 貸:銀行存款 30000%2B6000%2B8000%2B15000=59000 2.12月21日經(jīng)批準(zhǔn)將資本公積金50000元轉(zhuǎn)增資本。(附件數(shù)1張) 借:資本公積 50000 貸:實收資本 50000 3.12月22日本月發(fā)生制造費(fèi)用18000元,按生產(chǎn)工時(A產(chǎn)品6000工時,B產(chǎn)品3000工時)分配計人A、B產(chǎn)品成本。(附件數(shù)3張) 借:生產(chǎn)成本-A 18000*6000/(6000%2B3000)=12000 借:生產(chǎn)成本-B? 18000*3000/(6000%2B3000)=6000 貸:制造費(fèi)用? 18000 4.12月22日本月生產(chǎn)的A產(chǎn)品15臺現(xiàn)已完工,總成本40000元,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借;庫存商品 40000 貸:生產(chǎn)成本 40000 5.12月23日用銀行存款5000元支付罰款支出。(附件數(shù)2張) 借:營業(yè)外支出 5000 貸:銀行存款 5000 6.12月23日用銀行存款1200元支付行政管理費(fèi)用辦公用品費(fèi)。(附件數(shù)2張) 借:管理費(fèi)用 1200 貸:銀行存款 1200 7.12月24日結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)品成本120000元。(附件數(shù)1張) 借:主營業(yè)務(wù)成本 120000 貸:庫存商品 120000 8.12月25日用銀行存款1500元支付上述甲材料的運(yùn)雜費(fèi)。(附件數(shù)2張) 借:在途物資 1500 貸:銀行存款 1500 9.12月26日將本月實現(xiàn)的產(chǎn)品銷售收入250000元,發(fā)生的產(chǎn)品銷售成本120000元、產(chǎn)品銷售費(fèi)用1500元,產(chǎn)品銷售稅金2500元,管理費(fèi)用19200元,財務(wù)費(fèi)用1000元,營業(yè)外支出5000元轉(zhuǎn)人本年利潤 借:產(chǎn)品銷售收入250000 貸:本年利潤 250000 借:本年利潤120000%2B1500%2B2500%2B19200%2B1000%2B5000=149200 貸:產(chǎn)品銷售成本120000 貸:銷售費(fèi)用1500 貸:產(chǎn)品銷售稅金2500 貸:管理費(fèi)用19200 貸:財務(wù)費(fèi)用1000 貸:營業(yè)外支出5000
2022-11-23
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