您好,法人的手機號是實名過的吧?
老師,在上海,用虛擬地址注冊的公司,公司是兩個自然人控股的,周五第一次去見的管理員,但是稅務管理員態(tài)度不好很官僚,可能因為我們?nèi)サ帽容^晚(春節(jié)之前嘗試電話聯(lián)系都不通)再加上沒經(jīng)過他同意就在網(wǎng)上電子稅務局自己升版升級了發(fā)票(之前問了,不用管理員同意,自己網(wǎng)上可以升級的),非要我們先降版降回去,再提供一大堆證明資料給他,賬也要提供,才能解除風控。說我們公司是一址多照(一個地址多個公司注冊,有風險)先輔導3個月。還要求面談法人?我擔心他在法人面前亂說我壞話,這種情況應該怎么辦呢?
星海公司為增值稅一般納稅人,由A、B、C三位股東于2016年12月31日共同出資設立,注冊資本1600萬元。出資協(xié)議規(guī)定:A、B、C三位股東的出資比例分別為40%、35%和25%。有關資料如下: (1)2016年12月31日三位股東的出資方式及出資額如下表(各位股東的出資已全部到位,并經(jīng)中國注冊會計師驗證,有關法律手續(xù)已經(jīng)辦妥) (2)2017年星海公司實現(xiàn)凈利潤800萬元,決定分配現(xiàn)金股利200萬元,計劃在2018年2月10日支付。 (3)2018年12月31日,吸收D股東加入本公司,將公司注冊資本由原1600萬元增到2000萬元。D股東以銀行存款200萬元、原材料116萬元(增值稅專用發(fā)票中注明材料計稅價格為100萬元,增值稅16萬元)出資,占增資后注冊資本10%的股份;其余的200萬元增資由A、B、C三位股東按原持股比例以銀行存款出資。2018年12月31日,四位股東的出資已全部到位,并取得D股東開出的增值稅專用發(fā)票,有關的法律手續(xù)已經(jīng)辦妥。 要求:根據(jù)上述資料,做出以下會計處理(答案金額單位用萬元表示)。 1.編制星海公司2016年12月31日收到出資者投入資本的會計分錄(“
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
一)一般計稅方法——增值稅計算【綜合案例】某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年6月份購銷業(yè)務如下:(1)購進生產(chǎn)原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別是23萬元和2.99萬元,已驗收入庫;另支付運費3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票;(2)購進鋼材20噸,已驗收入庫;取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別是8萬元和1.04萬元;(3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批(深加工),經(jīng)稅務機關批準的收購憑證上注明的價款為42萬元;(4)銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買方開具的專用發(fā)票上注明銷售額(不含稅)為92萬元;(5)將本月外購的20噸鋼材及庫存的同價鋼材20噸,由于管理不善發(fā)生火災,全部燒毀。(6)上期期末留抵增值稅稅額為0.5萬元要求:計算該企業(yè)當期應納增值稅
老師你好,我去年7月份注冊的公司,稅務報到時專管員收了一份營業(yè)執(zhí)照讓我加了qq群就讓我走了,一直沒開展業(yè)務,看到別人說新注冊的公司三個月內(nèi)要開始報稅了,我差不多2021年年底的時候報過一次,登陸后顯示未核定稅種,后來我就沒管了,今年也登陸過幾次,一直顯示密碼錯誤,我也沒在意,直到今天我打12366咨詢說是公司是非正常狀態(tài)無法登陸,讓去找專管員,給專管員打電話,她讓我放著不用處理了,但是放著肯定對征信有影響啊,她讓下周二帶著資料去處理,請問這個必須得找專管員嗎?感覺她不太負責任,稅務大廳能辦嗎?問專管員需要什么材料她也不說,公司一直到目前都沒有經(jīng)驗,請問下需要帶什么材料?
老師,請問一下我們購進鋁合金淀正常來說購進單價17951每噸,賣出去單價17522每噸,是不是不太正常哦? ?一直這樣開發(fā)票出去,比如進來100689.13 ,賣出去就是100540.25,總感覺怪怪的,就是一一對應開票,抵扣完還有一點留抵,不需要交稅的。 ?
開個人名字的增值稅發(fā)票要個人身份證號碼嗎?
企業(yè)注銷前,賬面還有其他應收和其他應付款掛賬,該如何處理?需要什么材料做附件
上個月認證了30000,借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額,貸:應交增值稅-未交增值稅,這個月轉出1萬 怎么做分錄
老師開裝修設計費,發(fā)票大類目怎么寫???
請問沒有銷項只有進項,上月已經(jīng)認證入進項稅額及管理費用,本月對方紅沖,如何記會計分錄
老師您好!象這下幾種的印花稅稅率是多少?污水處理費是免稅?平時拿到的普票也要交印花稅吧?
老師 五險是必買的嗎?公司只買三險,有風險嗎?
老師如果開票只開資產(chǎn)的其中一部分或者一個零部件怎么開票呢,名稱還是開整體的設備名稱嘛
我們是裝修公司,對方給我們開的成本票,會計分錄,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款,對嗎?
看以下有沒實名過——法人稅務實名認證在手機上如何操作 http://www.szhetai.com/content/4762.html