同學(xué)你好 稍等我看下

A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日從A商貿(mào)公司購(gòu)入鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉(cāng)庫(kù)已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),財(cái)務(wù)人員在核對(duì)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單準(zhǔn)確無(wú)誤后將發(fā)票認(rèn)證。合同約定貨物驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付款。(2)6日向C公司銷售機(jī)器設(shè)備10臺(tái),每臺(tái)不含稅售價(jià)180,000元,單位成本150,000.00元。財(cái)務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)2,034,000元,適用稅率13%,款項(xiàng)尚未收取。A公司委托某運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的運(yùn)輸,取得運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額7,200元,價(jià)稅合計(jì)87,200元,運(yùn)輸費(fèi)通過(guò)銀行存款已支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(3)7日支付稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)通過(guò)銀行支付。(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗(yàn)收,其中廠房維修費(fèi)用200,000.00元,職工餐廳裝飾費(fèi)用60,000.00元,路面維修費(fèi)用80,000元,合計(jì)340,000.00元。8日A公司取
(4) 4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修繕廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗(yàn)收,其中廠房維修費(fèi)用200,000.00元,職工餐廳裝飾費(fèi)用60,000.00元,路面維修費(fèi)用80,000元,合計(jì)340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項(xiàng)通過(guò)銀行支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。 (5) 10日處置2008年6月購(gòu)入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開(kāi)具普通發(fā)票。 寫(xiě)出每筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。 計(jì)算當(dāng)期增值稅允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)項(xiàng)稅額。當(dāng)期應(yīng)納增值稅額含簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額)
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗(yàn)收,其中廠房維修費(fèi)用200,000.00元,職工餐廳裝飾費(fèi)用60,000.00元,路面維修費(fèi)用80,000元,合計(jì)340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項(xiàng)通過(guò)銀行支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(5)10日處置2008年6月購(gòu)入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開(kāi)具普通發(fā)票。(6)13日向貧困地區(qū)捐贈(zèng)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備單位成本150,000.00元,同期同類產(chǎn)品不含稅銷售單價(jià)180,000.00元。A公司未開(kāi)具發(fā)票,設(shè)備通過(guò)當(dāng)?shù)乜h政府捐出。(7)15日購(gòu)入一車輛乘用車,取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票,發(fā)票注明金額141,592.92元,稅額18,407.08元,價(jià)稅合計(jì)160,000.00元,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。編制會(huì)計(jì)分錄
(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗(yàn)收,其中廠房維修費(fèi)用200,000.00元,職工餐廳裝飾費(fèi)用60,000.00元,路面維修費(fèi)用80,000元,合計(jì)340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項(xiàng)通過(guò)銀行支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(5)10日處置2008年6月購(gòu)入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開(kāi)具普通發(fā)票。(6)13日向貧困地區(qū)捐贈(zèng)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備單位成本150,000.00元,同期同類產(chǎn)品不含稅銷售單價(jià)180,000.00元。A公司未開(kāi)具發(fā)票,設(shè)備通過(guò)當(dāng)?shù)乜h政府捐出。編制會(huì)計(jì)分錄
A公司主要業(yè)務(wù)為加工制造機(jī)器設(shè)備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗(yàn)收,其中廠房維修費(fèi)用200,000.00元,職工餐廳裝飾費(fèi)用60,000.00元,路面維修費(fèi)用80,000元,合計(jì)340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項(xiàng)通過(guò)銀行支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(5)10日處置2008年6月購(gòu)入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開(kāi)具普通發(fā)票。(6)13日向貧困地區(qū)捐贈(zèng)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備單位成本150,000.00元,同期同類產(chǎn)品不含稅銷售單價(jià)180,000.00元。A公司未開(kāi)具發(fā)票,設(shè)備通過(guò)當(dāng)?shù)乜h政府捐出。對(duì)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

