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老師,有沒有財務(wù)交接清單表?交接想要交接什么東西

2023-05-11 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-11 12:07

你好; 學(xué)堂就有交接表模板的;? 一般是交接? 一般要注意 1、以前年度的所有憑證、所有賬本; 2、交接納稅申報表; 3、將銀行對賬單和賬目上進行核對; 4、交接現(xiàn)金,并和現(xiàn)金賬進行核對; 5、如果管理合同,還要交接所有合同,并核對金額; 6、交接發(fā)票,并核對數(shù)量; 7、財務(wù)章交接; 8、公司的進出貨往來有關(guān)的賬本,有利于了解進貸成本和渠道路財務(wù)章交接。 9、交代所有納稅申報方式。 注意幾點: 1、所有交接必須做好交接單,交接時必須有第三人在場并簽字; 2、交接往來賬目時接收人員最好做好筆頭記錄; 3、交接時,交接人員需在交接單上簽字。(如日后他做的賬出現(xiàn)了問題的話,在法律的角度來講,還是由交接人負(fù)責(zé)。); 4、盡量在走之前的一個月內(nèi)把以前賬核對一次。如出現(xiàn)差錯最好及時解決。 ?

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快賬用戶3554 追問 2023-05-11 12:10

交接納稅申報表,這個要什么時候的,全部需要下載打印嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-11 12:10

你好;? 是的; 打印出來歸檔的; 正常都要打印出來的?

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快賬用戶3554 追問 2023-05-11 12:11

從什么時候開始下載

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齊紅老師 解答 2023-05-11 12:13

你好;? ?之前公司成立開始報的申報表都按月或者按季度或者按年打印的; 之前的人沒有打印嗎? ?

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快賬用戶3554 追問 2023-05-11 12:15

沒有的老師,我去年7月上崗的然后這個月5月離職,那我應(yīng)該打印什么時間的

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齊紅老師 解答 2023-05-11 12:19

你好; 補打印哈 ;全部之前沒有打印的; 都打印出來? ??

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快賬用戶3554 追問 2023-05-11 12:20

我只負(fù)責(zé)我到崗那天到這個月的可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-11 12:21

你好是 ; 就是你開始? 到崗的當(dāng)月? -離職當(dāng)月的??

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快賬用戶3554 追問 2023-05-11 12:22

好的,哪些申報表啊

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齊紅老師 解答 2023-05-11 12:24

比如增值稅 、附加稅、 企業(yè)所得稅、 個稅 、 印花稅、? ?等??

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你好; 學(xué)堂就有交接表模板的;? 一般是交接? 一般要注意 1、以前年度的所有憑證、所有賬本; 2、交接納稅申報表; 3、將銀行對賬單和賬目上進行核對; 4、交接現(xiàn)金,并和現(xiàn)金賬進行核對; 5、如果管理合同,還要交接所有合同,并核對金額; 6、交接發(fā)票,并核對數(shù)量; 7、財務(wù)章交接; 8、公司的進出貨往來有關(guān)的賬本,有利于了解進貸成本和渠道路財務(wù)章交接。 9、交代所有納稅申報方式。 注意幾點: 1、所有交接必須做好交接單,交接時必須有第三人在場并簽字; 2、交接往來賬目時接收人員最好做好筆頭記錄; 3、交接時,交接人員需在交接單上簽字。(如日后他做的賬出現(xiàn)了問題的話,在法律的角度來講,還是由交接人負(fù)責(zé)。); 4、盡量在走之前的一個月內(nèi)把以前賬核對一次。如出現(xiàn)差錯最好及時解決。 ?
2023-05-11
您好,會計交接:原始會計賬簿、 賬套資料、電子稅務(wù)局更改財務(wù)負(fù)責(zé)人、最后一期報表打印簽字, 雙方簽字會計移交清單等,并進行當(dāng)面核對。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對所移交會計資料的合法性、真實性負(fù)責(zé)。 交接時間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負(fù),應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,其他往來余額一下是看不出來的,要以后每月對賬時才能發(fā)現(xiàn)不對去查賬。 看期末科目余額表,核對上期科目余額表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng),勾選系統(tǒng)是否一致,銀行存款和日記賬余額是否一致,工資是否申報正確(應(yīng)付工資的貸方累計是 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 的工資收入申報數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)模塊是否計提折舊正確,還要各個企業(yè)的系統(tǒng)賬戶和密碼,交接后沒有問題馬上更改密碼。
2024-12-06
有沒有財務(wù)交接清單表 有?
2023-05-11
1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2022-11-28
你好 做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接
2022-11-28
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