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老師您好!小規(guī)模企業(yè)因不滿30萬不需要交增值稅的,請問做賬時稅金及附加是不是不用做了?直接季末沖銷應(yīng)交增值稅就可以了吧?

2023-05-10 15:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 15:04

同學(xué)你好 今年的話這個稅金及附加不用做 但是增值稅要轉(zhuǎn)到營業(yè)外

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同學(xué)你好 今年的話這個稅金及附加不用做 但是增值稅要轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2023-05-10
你好 小規(guī)模納稅人 增值稅核算只通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這一個科目 沒有其他的??
2021-08-10
還是要計提1%的增值稅的。只是不交稅時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-02-16
你好!不用計提附加稅,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2021-03-06
如果小規(guī)模納稅人季度銷售額超過?30?萬需繳納增值稅,通常需要進行以下賬務(wù)處理: 確認增值稅: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交增值稅 計提附加稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交教育費附加 貸:應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交地方教育附加 對于小規(guī)模納稅人,一般不需要做?“借應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費?—?未交增值稅”?這個分錄。因為小規(guī)模納稅人的增值稅核算相對簡單,在實際繳納增值稅時,直接借記?“應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交增值稅”,貸記?“銀行存款”?即可。
2024-09-04
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