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代扣代繳員工個(gè)稅300,實(shí)際繳納280,差額怎么做分錄呢?

2023-05-09 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-09 18:47

你好 等下發(fā)你分錄的

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齊紅老師 解答 2023-05-09 19:14

你好差額,應(yīng)該退回給員工??蹅€(gè)人所得稅的時(shí)候。借應(yīng)付職工薪酬300貸應(yīng)交個(gè)稅300。 然后實(shí)際繳納280借應(yīng)交個(gè)稅,280貸銀行存款280。 把差額20元退給員工。借應(yīng)交個(gè)稅20元貸應(yīng)付職工薪酬20元。 然后實(shí)際發(fā)放時(shí)就是借應(yīng)付職工薪酬20貸。銀行存款20。沒有退這筆分錄就先不做,等退時(shí)再做。

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你好 等下發(fā)你分錄的
2023-05-09
發(fā)工資扣除借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 繳納,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
2021-03-28
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 -公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款
2022-06-20
同學(xué)你好,一般情況下,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等科目 貸:銀行存款
2020-10-18
借應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)交個(gè)稅借應(yīng)交個(gè)稅貸銀行存款。
2023-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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