同學你好,假設(shè)增值稅稅率13%,附加稅合計10% 增值稅=(180*500%2B75000-45000-18000)/1.13*13%=11734.51 附加稅=11734.51*10%=1173.45 因為采購的布料剛好用完,所以工服的含稅成本=45000/60%=75000 所得稅=【(75000%2B180*500-75000)/1.13-50000-3500-500-6000-5000】*25%=3661.50 庫存商品期末余額=(18000-75000*20%)/1.13=2654.87
老師好,我想知道這道題的具體解題過程和正確答案是什么呀
我想知道這題為啥選C,一看這道題我感覺無處下手,不知道該怎么做?
老師,我想知道這題怎么做
老師,這道題我不知道怎么下手,怎么做?能指導我一下嗎?1.2.3問
老師,我想知道這道題怎么寫
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
老師,里面的%2b是什么呀
同學你好,你說的是哪里的%2B,請明確一點
現(xiàn)在好啦,剛剛顯示得有問題
同學你好,好的,學習辛苦了