您好,同學,選擇第二個方案

案例介紹美國工程師杰克受雇于美國總公司,自209年1月1日起到中國境內(nèi)的分公司負責工程籌建工作。2019納稅年度里杰克在中國境內(nèi)居住累計185天,并從分公司取得了18000元(每月15000元,共12個月)的工資薪金,其余時間杰回國述職,同時在美國負另一項目,從總公司取得了200000元工資薪金關于在中國的居住天數(shù),有如下兩套方案可供選擇:方案1:保持不變,即在中國境內(nèi)居住185天方案2:安排一次回國探親3天,使得在中國境內(nèi)居住累計182天注:杰克無其他附加扣除事項,回國天數(shù)不扣工資
美國工程師杰克受雇于美國總公司,自2021年1月1日起到中國境內(nèi)的分公司負責工程籌建工作。2021納稅 年度里,杰克在中國境內(nèi)居住累計185天,并從分公司取得了180000元(每月15000元,共12個月)的工資 薪金。其余時間杰克回國述職,同時在美國負責另一項目,從總公司取得了200000元工資薪金。 關于在中國的居住天數(shù),有如下兩套方案可供選擇: 方案1:保持不變,即在中國境內(nèi)居住185天; 方案2:安排一次回國探親3天,使得在中國境內(nèi)居住累計182天。 方案一中國境內(nèi)所得,境外所得是多少 方案二中國境內(nèi)所得,境外所得是多少
美國工程師杰克受雇于美國總公司,自2021年1月1日起到中國境內(nèi)的分公司負責工程籌建工作,2021年納稅年度里,杰克在中國境內(nèi)居住累計185天,并從分公司取得了18萬元的工資,薪金區(qū)域時間結(jié)束回國豎直,同時在美國負責另一項目,從公司取得了20萬元工資薪金,關于在中國的的居住天數(shù)有如下兩套方案可供選擇,方案一保持不變,即在中國境內(nèi)居住185天,82安排一次回國探親三天,值得在中國境內(nèi)居住累計182天
美國工程師杰克受雇于美國總公司,自2021年 1月1日起到中國境內(nèi)的分公司負責工程籌建工作。2021納稅年度里,杰克在中國境內(nèi)居住累計 185天,并從分公司取得了180000元(每月15000元,共12個月)的工資薪金。其余時間杰克回國述職,同時在美國負責另一項目,從總公司取得了200000元工資薪金。 關于在中國的居住天數(shù),有如下兩套方案可供選擇: 方案1:保持不變,即在中國境內(nèi)居住185天;方案2:安排一次回國探親3天,使得在中國境內(nèi)居住累計182天。 注:杰克無其他附加扣除事項,回國天數(shù)不扣 工資。 兩個方案2021年中國境內(nèi)外所得
一、居民個人王五為中國境內(nèi)甲公司員工(1)每月取得中國境內(nèi)A公司支付的稅前工資、薪金收入15000元(2)2月為中國境內(nèi)B公司提供咨詢服務取得稅前勞務報酬收入40000元(3)4月出版小說一部,取得中國境內(nèi)C出版社支付的稅前稿酬收入60000元(4)8月取得中國境內(nèi)D公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入80000元(5)9月將租入中國境內(nèi)的一套住房轉(zhuǎn)租當月向出租方支付月租金4500元,轉(zhuǎn)租收取月租金6500元,當月實際支付房屋租賃過程中的可以從租金收入中扣除的各種稅費500元,并取得有效憑證(6)10月以150萬元的價格轉(zhuǎn)讓一套兩年前無償受贈獲得的中國境內(nèi)的房產(chǎn)。該套房產(chǎn)受贈時市場價格為85萬元,受贈及轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)過程中已繳納的稅費為10萬元(7)11月,在中國境內(nèi)E商場取得按消費積分反饋的價值1300元的禮品,同時參加該商場舉行的抽獎活動,抽中價值6820元的獎品。王五本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。(1)計算王五本年綜合所得的應納個人所得稅。(稅率20%,速算扣除數(shù)16920)(2)計算王五9月轉(zhuǎn)租住房取得的租金收入的應納個人所得稅。
請詳細解釋一下稅負率
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務費到境外(人工,機票等),境內(nèi)要交哪些稅費
老師好,境外加工,題目給了加工費和料件費和其他費用,運保費。是按照加工費和料件費的千分之三算?還是按照加工費和料件費加上其他費用的千分之三算?
供應商抵賬,我司欠款上游供應商9000。拿一輛凈值9500的叉車抵賬,請問如何做分錄?
酒類消費稅五張報表哪幾張是必須填的
老師您好,公司開立基本賬戶必須法人本人到場嗎?我本人在新疆,在吉林注冊公司,可以有其他人注冊公司和銀行對公基本戶開戶還有稅務登記嗎?
老師你好,人事部門工資做完后需要發(fā)給財務審核嗎?
老師你好,請問采購部門每個月應該配合財務提供哪些單據(jù)呢?
最后這個265元,寫錯了怎么修改
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報,但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個要更正去年的申報嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?