您好,這個(gè)目前是不讓這樣恢復(fù)的
老師,請(qǐng)教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統(tǒng),個(gè)稅申報(bào)有部分員工已經(jīng)離職了,需要在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說(shuō)1月份申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)和這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)不一樣,這個(gè)月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫(xiě)成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng),已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng),也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒(méi)有什么影響
客戶(hù)公司在8月退回7月31日的發(fā)票,要求格式按照他們的新標(biāo)準(zhǔn)重開(kāi),以方便他們的記入系統(tǒng)。并無(wú)任何業(yè)務(wù)再發(fā)生,不是退貨行為。既然跨了月,請(qǐng)問(wèn)對(duì)此我方會(huì)計(jì)需要做哪些處理?(包括票據(jù)賬務(wù)和稅務(wù)等所有方面) 請(qǐng)看清楚描述,是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒(méi)有重新發(fā)生新業(yè)務(wù)。并且不是內(nèi)容上金額上調(diào)整重開(kāi)發(fā)票,只是格式調(diào)整。不要上來(lái)就說(shuō)什么虛開(kāi)發(fā)票,虛開(kāi)發(fā)票是違法犯罪行為,不要自己是個(gè)什么所謂的專(zhuān)家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業(yè)人員您就那么厲害沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)過(guò)發(fā)票嗎?
老師你好,麻煩問(wèn)一下個(gè)稅系統(tǒng)之前在另外一個(gè)電腦上報(bào)的,為什么重新下載到這個(gè)電腦之后就不顯示之前的人員信息了?是不是還需要重新采集呢?
劉老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,今天我在個(gè)稅系統(tǒng)里面看了我們?nèi)藛T信息采集的有200多人,但是我們平時(shí)每個(gè)月報(bào)稅的人數(shù)在130左右,那就證明其他人是沒(méi)有做0申報(bào)對(duì)吧? ?我們這些沒(méi)申報(bào)的人主要是兼職的 ?另外我們有外國(guó)籍的員工身份狀態(tài)顯示暫不驗(yàn)證,請(qǐng)問(wèn)您知道是什么原因嗎?
8月份填過(guò)一次采集人員信息。9月份忘記個(gè)稅申報(bào)了,9月份我電腦重做系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月份,我電腦重新下載了 電子稅務(wù)局扣繳端,登錄以后提示信息采集,里面之前8月填過(guò)的人員也沒(méi)有信息了。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)人員采集是每個(gè)月都要重新填嗎?還有這個(gè)提示里寫(xiě)的實(shí)名方式登錄,是誰(shuí)的實(shí)名?。糠ㄈ说膯??
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個(gè)票能報(bào)銷(xiāo)稅前扣除不?記福利費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),哪里查找金額呢?分錄怎么寫(xiě)?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢(qián)轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問(wèn)這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢(qián)的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
分錄沒(méi)錯(cuò)吧老師 確認(rèn)收入時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)分別做相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄 (1)入庫(kù)時(shí): 借:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費(fèi)用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請(qǐng)問(wèn)老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶(hù),客戶(hù)試用以后,又退回來(lái)了, 然后我們又需要做翻新,對(duì)方給我們1萬(wàn)的費(fèi)用,這錢(qián)我用該如何給客戶(hù)開(kāi)票呢
老師,暫估有余額3萬(wàn)票確定來(lái)不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?