你好自己填寫就可以的 前面一個(gè)是采集 后面申報(bào)表自己填寫 上面的一般納稅人 小規(guī)模 小型微利企業(yè)都要選擇
老師我申報(bào)企業(yè)所得稅,里面的利潤總額是填我表上畫圈這個(gè)數(shù)嗎
老師我申報(bào)企業(yè)所得稅,里面的利潤總額是填我表上畫圈這個(gè)數(shù)嗎
老師,我畫黑框框的這個(gè)題,算應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么算?答案為什么是4000-300×50%
老師這個(gè)題目里面我畫圈的2/4是什么
老師我畫圈圈的那里他這個(gè)被除數(shù)。我之前記憶的公式是d1預(yù)期股利但這里是實(shí)體現(xiàn)金流量應(yīng)該怎么理解?
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師,就是我昨天那個(gè)發(fā)票抵扣了,我直接是抵扣了,我沒有認(rèn)證,我我該咋辦呀?
沒有認(rèn)證 直接填寫附表二嗎 增值稅申報(bào)沒有
附表2現(xiàn)在是這個(gè)樣子,增值稅申報(bào)了,但是還沒有交錢。
作廢申報(bào)試下 然后去勾選發(fā)票
您的意思是說在撤銷抵扣勾選是吧?
那現(xiàn)在能不能直接去補(bǔ)認(rèn)證?
是的 不能直接增加 你看所屬起期是不是五月份了
老師是不是沒有認(rèn)證的話就跳不出來那個(gè)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額呀?
老師,我昨天問你這個(gè)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)是不是確認(rèn)過了就相當(dāng)于是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了。