你好,買價和運雜費一塊做到了低值易耗品。

]某企業(yè)低值易耗品采用實際成本法核算,其中,專用工具采用五五攤銷法,辦公用具采用分次攤銷法,其余采用一次攤銷法,十一月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1,企業(yè)購入一批專用工具,買價3000元,增值稅390元,運雜費120元,增值稅10.8元,款項以銀行存款支付,專用工具驗收入庫。2.生產(chǎn)車間領(lǐng)用專用工具一批,其實際成本2400元。3.管理部領(lǐng)用辦公用具一批,成本1600元,預(yù)計可使用10個月。4.生產(chǎn)車間報廢低值易耗品一批,其實際成本2000元,按五五地銷法核算,收回殘料作價40元,可作原材料使用。
從前進工廠購入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為50000元,增值稅6500元,購進材料支付運費1000元,裝卸費300元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。
2020年發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購入原材料一批,以銀行存款支付材料價款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗收入庫。(2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。(3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶。(4)銷售商品一批,銷售價款3300000元,增值稅429000,款項已收妥。該批產(chǎn)品的實際成本2310000元。(5)將到期的一張面值為600000元的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項已收妥。(6)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款200000元,增值稅稅額26000元,款項尚未支付,原材料已經(jīng)驗收入庫。(7)購入不需要安裝的設(shè)備一臺,價款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運雜費3000元,全部款項以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(8)購入工程物資一批,價稅合計50850元,以銀行存款支付。(9)以銀行存款支付廣告費120000元。(10)銷售商品一批,銷售價款800000元,增值稅104000元,收到商業(yè)承兌匯票一張500000元,其余
2020年發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購入原材料一批,以銀行存款支付材料價款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗收入庫。(2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。(3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶。(4)銷售商品一批,銷售價款3300000元,增值稅429000,款項已收妥。該批產(chǎn)品的實際成本2310000元。(5)將到期的一張面值為600000元的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項已收妥。(6)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款200000元,增值稅稅額26000元,款項尚未支付,原材料已經(jīng)驗收入庫。(7)購入不需要安裝的設(shè)備一臺,價款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運雜費3000元,全部款項以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(8)購入工程物資一批,價稅合計50850元,以銀行存款支付。(9)以銀行存款支付廣告費120000元。寫會計分錄
2020年發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購入原材料一批,以銀行存款支付材料價款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗收入庫。(2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。(3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶。(4)銷售商品一批,銷售價款3300000元,增值稅429000,款項已收妥。該批產(chǎn)品的實際成本2310000元。(5)將到期的一張面值為600000元的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項已收妥。(6)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款200000元,增值稅稅額26000元,款項尚未支付,原材料已經(jīng)驗收入庫。(7)購入不需要安裝的設(shè)備一臺,價款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運雜費3000元,全部款項以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(8)購入工程物資一批,價稅合計50850元,以銀行存款支付。(9)以銀行存款支付廣告費120000元。寫會計分錄
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣給對方貨物,開出銷售發(fā)票20萬,10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬
請董老師解答,請問老師,我打問號的地方,這里它沒有特指重分類為哪一類,那我是不是可以把它重分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
請董老師解答,請問老師,這里工程物資的處理,為什么不計入管理費用
老師,我有一個問題,暈了,就是我們不是基本上一個月要從公司的公戶里取備用金出來嗎?取到了一個股東辦的一個銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個出納卡都是用來每天付各種費用,有的,有發(fā)票,有的沒有,我做賬,不管有沒有發(fā)票的我都做了費用,我做的是內(nèi)賬,還有一個外賬會計,我們?nèi)齻€股東呢?有三個公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費的錢,我都做了費用,然后外賬會計有發(fā)票的或者說,沒有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個分紅呢?我這點想不明白了,我的意識是說,她那里也把錢用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
求一份會計面試的簡歷模板??
請問:失能人員補貼款,現(xiàn)在老板虛報費用每月都有2萬多元,人員多了虛報費用就多,現(xiàn)在會計怎么自保,2025年1月份才開始這樣做的,
老師,我有一個問題,暈了,就是我們不是基本上一個月要從公司的公戶里取備用金出來嗎?取到了一個股東辦的一個銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個出納卡都是用來每天付各種費用,有的,有發(fā)票,有的沒有,我做賬,不管有沒有發(fā)票的我都做了費用,我做的是內(nèi)賬,還有一個外賬會計,我們?nèi)齻€股東呢?有三個公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費的錢,我都做了費用,然后外賬會計有發(fā)票的或者說,沒有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個分紅呢?我這點想不明白了,我的意識是說,她那里也把錢用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
想問一下老師,關(guān)于云倉公司的賬務(wù)處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購買了10個包材,花了200元,然后賣掉了7個,收到100元,請問賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
老師你好!導地預(yù)繳一般納稅人填報增值稅是填報含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請教一下,個人出售黃金需要繳稅嗎