同學(xué)你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,7940元,貸,銀行存款,7940元。
用銀行存款繳納上月應(yīng)交所得稅63,000元,(會計分錄。)
用銀行存款繳納上月企業(yè)所得稅2萬元(會計分錄。)
3.某事業(yè)單位支付經(jīng)營活動人員工資80000元,代扣代繳個人所得稅1800元,上繳個人所得稅1800元。工資及個人所得稅均采用銀行存款支付。 (1)支付薪酬并代扣個人所得稅,分別完成財務(wù)會計和預(yù)算會計賬務(wù)處理。 (2)繳納個人所得稅,分別完成財務(wù)會計和預(yù)算會計賬務(wù)處理。
5.某事業(yè)單位計提管理人員工資100000元,代扣代繳個人所得稅2000元。次月上交個人所得稅2000元,工資和稅費(fèi)均使用銀行存款支付。請分別對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄編寫。(1)計提管理人員工資。(2)實(shí)際支付管理人員工資并代扣個人所得稅3)實(shí)際繳納稅款。
某企業(yè)團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營臨時需要,于2021年1月1日向銀行申請取得期限3個月的借款120000元,存入銀行;借款年利率6%,利息按季度結(jié)算,按月預(yù)提要求:1借入時會計分錄2.預(yù)提1月份利息分錄3.預(yù)提2月份利息分錄4.預(yù)提3月份利息分錄5.到期還本付息分錄
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,