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某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人,2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 購進(jìn)一批食用植物油,取得增值稅專用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為54 500元;2從農(nóng)民手中購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元; 3. 購置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備五臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為64 000元; 4. 向某商場銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為120 000元; 5.向某個(gè)體商店銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87 200元;6.直接向消費(fèi)者零售食品,取得零售收入65 400元; 7. 將試制的一批新產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,這批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為40 000元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額。
(一)某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、購進(jìn)一批食用植物油,取得專用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為54500元2、從農(nóng)民手中購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元3、購置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備5臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額64000元4、向某商場銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為120000元5、向某個(gè)體商店銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87200元6、直接向消費(fèi)者零售商品,取得零售收入65400元問:該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額
晶都百貨商場為增值稅一般納稅人2020年1月份發(fā)生下列涉及增值稅的相關(guān)業(yè)務(wù):(1)從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額為80000元:商場超市從某農(nóng)場購進(jìn)新鮮水果,開具收購憑證上注明價(jià)款45600元;從增值稅一般納稅人企業(yè)購進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1800000元。(2)銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000元,鴨蛋102000元,食用植物油120200元,新鮮水果90000元,圖書資料90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。(提示:大米屬于糧食,鴨蛋、新鮮水果屬于農(nóng)產(chǎn)品)(3)商場為慶?!拔逡?”國際勞動節(jié),將經(jīng)銷的小家電免費(fèi)發(fā)給員工。小家電的購進(jìn)成本共計(jì)120000元,零售價(jià)共計(jì)150000元;向某福利院贈送童裝一批,購進(jìn)成本為10000元,零售價(jià)為15000元。(4)商場品牌區(qū)受托代銷(符合稅法規(guī)定條件)服裝,實(shí)現(xiàn)本月代銷零售收入900000元。(5)有10臺上月銷售的電視機(jī),因質(zhì)量問題顧客要求退貨,商場已將電視機(jī)退回廠家,并取得廠家開具的增值稅紅字專用
晶都百貨商場為增值稅一般納稅人2020年1月份發(fā)生下列涉及增值稅的相關(guān)業(yè)務(wù):(1)從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額為80000元:商場超市從某農(nóng)場購進(jìn)新鮮水果,開具收購憑證上注明價(jià)款45600元;從增值稅一般納稅人企業(yè)購進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1800000元。(2)銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000元,鴨蛋102000元,食用植物油120200元,新鮮水果90000元,圖書資料90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。(提示:大米屬于糧食,鴨蛋、新鮮水果屬于農(nóng)產(chǎn)品)(3)商場為慶祝“五一-”國際勞動節(jié),將經(jīng)銷的小家電免費(fèi)發(fā)給員工。小家電的購進(jìn)成本共計(jì)120000元,零售價(jià)共計(jì)150000元;向某福利院贈送童裝一批,購進(jìn)成本為10000元,零售價(jià)為15000元。(4)商場品牌區(qū)受托代銷(符合稅法規(guī)定條件)服裝,實(shí)現(xiàn)本月代銷零售收入900000元。(5)有10臺上月銷售的電視機(jī),因質(zhì)量問題顧客要求退貨,商場已將電視機(jī)退回廠家,并取得廠家開具的增值稅紅字專用
晶都商場為増值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):①從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購商品,得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額800000元;商場從農(nóng)場購進(jìn)水果,開具收購憑證上注明價(jià)款45600元;從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)商品得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款180000元。②銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000,鴨蛋102000,食用植物油120200,水果90000,圖書90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。③商場為慶祝節(jié)日,將經(jīng)銷的家電免費(fèi)發(fā)給員工。家電的購進(jìn)成本120000元,零售價(jià)150000元;向某福利院贈童裝,購進(jìn)成本10000元,零售價(jià)15000元。要求:(1)根據(jù)①算該商場購進(jìn)所有商品和新鮮水果可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)根據(jù)②算該商場直接收款方式銷售貨物的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)根據(jù)③算該商場將經(jīng)銷的家電發(fā)給職工的行為應(yīng)處理的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級會計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?