你好,根據(jù)單位情況據(jù)實(shí)填寫就是了? 涉及委托人稅款金額,就是根據(jù)委托人的納稅申報(bào)表的稅款金額填寫?
老師想問一下,二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ,預(yù)交了增值稅和附加稅,印花稅和企業(yè)所得,電子稅務(wù)局一直顯示的有一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶,我現(xiàn)在要核銷填表填那個(gè)跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個(gè)企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個(gè)數(shù)
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營(yíng)業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請(qǐng)問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師,香港公司21年沒有做賬,只出了審計(jì)報(bào)告,然后今年因?yàn)樯婕巴硕?,所以需要?cái)務(wù)報(bào)表,那今年的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要填寫嗎?怎么填寫哇
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時(shí)期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報(bào)時(shí)候又提示要填寫,不然申報(bào)不上。
一、年度涉稅專業(yè)服務(wù)總體情況表二、專項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)告要素信息采集表有老師填過這2個(gè)表嗎,流程我知道在哪,就是各種信息采集統(tǒng)計(jì)有點(diǎn)不知道怎么填,有詳細(xì)的說明嗎
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長(zhǎng)期待攤二級(jí)科目要如何設(shè)置?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報(bào),個(gè)稅變成600元了,這個(gè)多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬(wàn)客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時(shí)間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊(cè)時(shí)顯示這個(gè)
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 25 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少