你好;? 你們是? 自己種植來(lái)銷售; 免 增值稅和附加稅的?
老師您好,我們是培育種苗企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)是培育苗木出售,這個(gè)的增值稅和企業(yè)所得稅都免稅對(duì)嗎?同時(shí)提供技術(shù)指導(dǎo)作為其他業(yè)務(wù),那么這部分收入交企業(yè)所得稅嗎?稅率是25%嗎?我們公司還需要交什么其他稅嗎?
老師,我們公司是苗木公司,一直是自產(chǎn)自銷,享受增值稅、所得稅農(nóng)林牧免稅政策,現(xiàn)在和農(nóng)業(yè)大學(xué)合作一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)方提供秒目前,我公司負(fù)責(zé):1)提供土地及土地的水電,2)項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)劃,3)苗木的繁育、種植栽培管理等。農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)在要支付我公司費(fèi)用,讓開發(fā)票顯示:種植協(xié)作費(fèi)用,這樣開票符合增值稅、所得稅免稅政策嗎?
老師,我想咨詢下,我們農(nóng)業(yè)公司給客戶開苗木銷售發(fā)票,增值稅是免征的,那企業(yè)所得稅年度匯算時(shí)這部分收入需要交企稅嗎?
您好,能否發(fā)一下整個(gè)賬務(wù)處理,我是一家免稅的種植苗木的公司,自產(chǎn)自銷的,主要是種植苗木,提供園林綠化工程公司的苗木,增值稅是免稅吧,企業(yè)所得稅也是免稅嗎,謝謝
農(nóng)業(yè)合作社可以收購(gòu)嗎?向社員和非社員收購(gòu)需要開收購(gòu)發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人開專票銷售,稅率是多少呢?需要繳納增值稅和所得稅嗎
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
銷售給對(duì)方后,還給對(duì)方提供了種植服務(wù)
你好;? ? 種植服務(wù)如果是屬于農(nóng)耕方面的;? 技術(shù)服務(wù)也是免增值稅的?
這個(gè)怎么理解
這個(gè)不屬于免稅業(yè)務(wù)的; 你要? 分別去核算你要開展的業(yè)務(wù); 免稅和應(yīng)稅分別做賬報(bào)稅的
那我是小規(guī)模,是不是可以享受一個(gè)季度45萬(wàn)的免增值稅優(yōu)惠?
你好 ;? ? ?現(xiàn)在是30萬(wàn)的 標(biāo)準(zhǔn); 45萬(wàn)在22年12月末就 截止了文件了?