你好,這種今天你如果沒(méi)有發(fā)票這也是不會(huì)認(rèn)可免稅的。
公司員工產(chǎn)假期間發(fā)放的工資小于生育津貼所以在發(fā)放剩余津貼時(shí)要將之前己發(fā)放工資轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里抵掉一部分津貼,請(qǐng)問(wèn)之前發(fā)工資時(shí)都做了個(gè)稅申報(bào),雖然是0稅,但生育津貼不是免稅的嗎!我看填報(bào)個(gè)稅時(shí),個(gè)人本期收入哪有個(gè)本期免稅收入,是不是這個(gè)地方可以填產(chǎn)假期間的工資,現(xiàn)在如何修正。
我之前問(wèn)過(guò)您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒(méi)問(wèn)題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問(wèn)題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
有一位員工,給她繳納社保,但是她沒(méi)有工資,那么做每月工資表的時(shí)候要不要涉及她呢?她這筆社保費(fèi)用,公司部分還可以作為管理費(fèi)用稅前扣除嗎?她個(gè)人繳納的部分作為其他應(yīng)收款嗎?
老師,我今年有一家新開(kāi)的公司,5月份開(kāi)始繳納的社保(也就是5月份繳納的是4月份的社保,扣費(fèi)在5月份),我們是5月發(fā)4月的工資,所以5月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候我沒(méi)有顯示有個(gè)人社??鄢糠?,我是在6月份申報(bào)5月份個(gè)稅的時(shí)候才顯示有個(gè)人扣除社保部分,這樣做對(duì)嘛老師
張山2019年1月份工資12000元,2月份工資13000元,3月份12000元,每個(gè)月三險(xiǎn)一金個(gè)人繳納部分為2500元;張山是獨(dú)生子女,父母健在且年齡超過(guò)60歲,有一個(gè)正在上小學(xué)的女兒,這個(gè)專項(xiàng)附加扣除,張山可以扣除3000元。要求:試分別計(jì)算張山2019年1月、2月、3月累計(jì)應(yīng)納個(gè)稅所得額和累計(jì)應(yīng)納個(gè)人所得稅以及當(dāng)期應(yīng)交所得稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,快遞公司收到賠付客戶的賠付商品的專項(xiàng)發(fā)票,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
公司汽車(chē)管理亂,加油7000元沒(méi)有小票,用對(duì)加油卡對(duì)賬單做附件可以嗎?
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模,開(kāi)的票通常是3%的專票,這次看到有一項(xiàng)是1%的維修服務(wù),還能這樣開(kāi)票嗎
進(jìn)項(xiàng)票有留底,想開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票的品名和進(jìn)項(xiàng)不符,下個(gè)月相符的進(jìn)項(xiàng)才有,可以先開(kāi)票不
老師,員工的工傷賠償要交個(gè)稅嗎
老師,想問(wèn)一下,我們是工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,我們這個(gè)要交稅的話是,比如我們是銷(xiāo)貨100塊,進(jìn)貨90塊,我們是用100塊來(lái)乘以那個(gè)1%的稅率,還是用那個(gè)100-90等于10塊來(lái)乘以那個(gè)稅率呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)魚(yú)賣(mài)魚(yú)的公司,購(gòu)進(jìn)飼料入什么費(fèi)用?還是成本?還是原材料材料采購(gòu)什么的哦?
老師就是那你說(shuō)的管理費(fèi)用是管理費(fèi)用下應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)嗎?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)?
有沒(méi)有老師經(jīng)手外匯的,收外幣有美元 港幣 我們要開(kāi)設(shè)外幣賬戶嗎,匯率從哪看,結(jié)匯需要注意什么
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的錢(qián)是工會(huì)出的嗎?
不是免稅 是加計(jì)扣除
你好,我就是說(shuō)你這個(gè)個(gè)稅的收入啊。如果沒(méi)有發(fā)票的話,加計(jì)扣除估計(jì)稅局也不會(huì)認(rèn)可的。
意思是就算有這個(gè)補(bǔ)貼,但是需要取得發(fā)票,然后才能享受個(gè)稅免稅和加計(jì)扣除是吧
你好,是的,就是這個(gè)意思。實(shí)際上他這個(gè)月沒(méi)有做研發(fā)了,也是不能夠加計(jì)扣除。
那應(yīng)該取得什么樣子的發(fā)票才可以呢?因?yàn)檫@是津貼
你好,是因?yàn)樗麤](méi)有做研發(fā),所以不能加計(jì)扣除。如果你給他報(bào)了工資收入。就可以進(jìn)入管理費(fèi)用。但是它不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,因?yàn)闆](méi)有做研發(fā)。
那就是沒(méi)有發(fā)票這部分津貼可以所得稅稅前扣除,但是不能加計(jì)扣除
是的,就是這個(gè)意思。