企業(yè)在籌建期間,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除
企業(yè)所得稅匯算清繳扣除招待費,業(yè)務費等的是按照多少比例可抵扣成本呢?
公司因生產經營發(fā)生的業(yè)務招待費,取得專票進項稅額不能抵扣,可以在企業(yè)所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業(yè)務招待費稅前扣除比列扣除嗎?
餐飲費和業(yè)務招待費是一樣的嗎,兩者在企業(yè)所得稅前扣除比例
老師,這個企業(yè)所得稅當中業(yè)務招待費是按多少比例可以扣除
企業(yè)所得稅業(yè)務招待費扣除比例
之前年度的稅率報錯了,稅務局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥幔?/p>
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎?
在報稅系統(tǒng)里怎么報?不讓填數(shù)呀,因為在籌建階段沒有收入,業(yè)務招待費有收入千分之五和發(fā)生額的60%熟低原則
籌建期 業(yè)務招待費按40%填寫,直接調增該40%
剩余60%仍然在開辦費