你好同學(xué),明天上班回復(fù)你

2019年8月1日,甲公司購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為100萬元,增值稅進項稅額為13萬元,運費取得增值稅專用發(fā)票,其中運費6萬元,增值稅0.6萬元,款項已通過銀行存款支付;安裝設(shè)備時,挪用原材料一批,成本10萬元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為1.3萬元;安裝工人工資5萬元;領(lǐng)用企業(yè)產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品的成本為25萬元,市價為30萬元,消費稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。 要求:1、寫出每個項目的分錄。
3、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2×17年3月1日購入一臺需要安裝的設(shè)備,作為固定資產(chǎn)核算,買價為100萬元,進項稅額為13萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票,其中運費10萬元,增值稅0.9萬元,裝卸費7萬元,保險費1萬元,安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料20萬元,其購進時的進項稅額為2.6萬元,領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品成本30萬元,公允價值40萬元,消費稅稅率為10%。2×17年10月1日該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)。 1、達到預(yù)定可使用狀態(tài)前的分錄 2、如果該固定資產(chǎn)用于集體福利設(shè)施
2×16年2月1日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為500000元,增值稅進項稅額為65000元,取得運費增值稅專用發(fā)票,其中運費2500元,增值稅225元,款項已通過銀行存款支付;安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價值30000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為3900元;支付安裝工人工資4900A.該固定資產(chǎn)購入時形成可抵扣的進項稅額為65225元B.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料的進項稅額可以抵扣C.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料應(yīng)視同銷售處理D.固定資產(chǎn)的入賬成本為537400元
丙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年6月1日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,買價為400萬元,進項稅額為52萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票,其中運費50萬元,增值稅4.5萬元,裝卸費5萬元,保險費6萬元(不考慮增值稅),安裝過程中挪用生產(chǎn)用原材料10萬元,其購進時的進項稅額為1.3萬元,領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品的成本為16萬元,計稅價格為20萬元,消費稅稅率為10%,2019年12月1日設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:做相關(guān)會計分錄。購入設(shè)備時領(lǐng)用原材料時領(lǐng)用產(chǎn)品時4固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)時
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為17%,2014年3月1日購入一臺需要安裝的固定資產(chǎn),買價為100萬元,進項稅額為17萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票,其中運費10萬元,增值稅1.1萬元,裝卸費7萬元,保險費1萬元,安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料20萬元,其購進時的進項稅額為3.4萬元,領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品成本30萬元,計稅價40萬元,消費稅率為10%。2014年10月1日設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)。2014年3月1日購入設(shè)備時、領(lǐng)用原材料時、領(lǐng)用產(chǎn)品時、消費性產(chǎn)品、固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)時,分別填制分錄。(1)如果此設(shè)備屬于生產(chǎn)設(shè)備,該如何進行賬務(wù)處理;(2)如果此設(shè)備不是生成設(shè)備,又該如何進行賬務(wù)處理。(寫分錄包括數(shù)據(jù))
老師,我昨天在財務(wù)軟件里做的賬,有一個科目好像不太對,還能不能改?
地方水庫移民扶持基金的申報,是水利建設(shè)金經(jīng)嗎
老師,一般納稅人公司通行費3%、9%普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們是運輸公司,2024年3月處置了固定資產(chǎn)車輛一臺通過二手車市場開具了發(fā)票,但是忘記報稅了,一直在賬上,折舊今年3月份提完了,現(xiàn)在怎么處理呢
個體戶,第四季度每個月需要開6萬的票,那需要多少成本票?不是收入多少開多少成本進來就可以了
外地項目預(yù)繳稅款,如果A縣的項目把稅交到B縣了但屬于一個市,這樣可以嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)如何啟動核定征收
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費用了,大概100多萬,我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費用的資產(chǎn)和裝修費用調(diào)入國定資產(chǎn),和長期待攤費用里嗎? 但是我沒去年沒有營業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡易計稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財稅2016號財稅36號
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保