那個是自行采集申報的哈
老師您好,我的印花稅核定的是按次征收,那么是不是意思就是,如果我有印花稅就按次申報,沒有就不用申報了,不用再像以前似的,沒有也要零申報了
我公司屬于農(nóng)業(yè)公司,核對稅種的時候,沒有核上印花稅,是不是就不用申報了?
老師,印花稅稅種沒有核定,是不是就是按次申報?如果有需要申報的印花稅,就按次申報?
老師,印花稅稅種沒有核定,是不是就是按次申報?如果有需要申報的印花稅,就按次申報?
我公司按次核定的印花稅,如果我本月沒有印花稅,是需要零申報還是就不用申報?
老師,公司有個幾十塊錢的貨款收入,對方是個人也不要票啥的,公司還沒來得及準備二維碼呢,沒地付款著急之下就讓客戶先轉(zhuǎn)給我個人了,相當于我代收了,現(xiàn)在這怎么辦呢?我把這個錢轉(zhuǎn)到公戶里備注清楚嗎?也沒有票據(jù)什么的
請問我月底出報表,收入是本月的,還是本月加上月一起的?
計算未實現(xiàn)融資收益時增值稅要計入嗎
老師,我們公司是2024年成立的,到現(xiàn)在一直都沒有交過印花稅,這個怎么補?我進我們的電子稅務局系統(tǒng),看到是按次申報的,沒辦法選擇按期申報,我這個現(xiàn)在怎么弄?還有應稅憑證名稱填寫什么?還有應稅憑證書立日期選哪天?
公司舉辦藍球賽,酒店來結算費用就餐費,業(yè)務經(jīng)辦人清點餐券實點452張餐券,會計需要點嗎?如點了為414張怎么辦?
庫存商品轉(zhuǎn)做固定資產(chǎn)需要附原始憑證嗎?老師
老師負債表上其他應付款是負數(shù)需要重分類嗎
老師,銷售退貨月底結轉(zhuǎn)本年利潤的分錄怎么寫呢。
華聯(lián)實業(yè)股份有限公司向A公司賒銷一套大型設備,設備的生產(chǎn)成本為500萬元。根據(jù)合同約定,設備的銷售價格為800萬元,增值稅銷項稅額為104萬元;全部合同應收款(包含增值稅)分5次于每年年初等額收取。華聯(lián)公司按收款進度為A公司開具增值稅專用發(fā)票并發(fā)生納稅義務。2×25年1月1日,華聯(lián)公司履行了履約義務,將設備的控制權轉(zhuǎn)移給了A公司,并收到了第一期貨款和增值稅180.8萬元存入銀行。在現(xiàn)銷方式下該大型設備的銷售價格為650萬元(不含增值稅)。要求:1.計算銷貨確認的收入和未現(xiàn)融資收益未實現(xiàn)融資收益不是指合同約定收款總額和現(xiàn)行價格之間的差額嗎,為什么不是(800+104)-650+(650*13%)=169.5我們老師做的是(800÷5)×4-(650-160)=160到底怎么做
我們公司最近財務緊張,這個月公司社保要是不交,有什么影響么?