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Q

老師好,我們租貸拉拉給客戶送貨,這個運費我們員工墊付的,然后財務再報銷給他,請問應該怎么計,謝謝

2023-04-17 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-17 17:41

直接憑發(fā)票報銷給員工就是了

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快賬用戶2507 追問 2023-04-17 17:43

借:銷售費用 貸:現金 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 17:52

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶2507 追問 2023-04-17 18:49

計制造費用可以嗎,對損益有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 20:21

根據使用部門寫科目就是

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快賬用戶2507 追問 2023-04-17 20:24

使用部門就是發(fā)貨的,客戶應該自己出運費的,有的時候是我們發(fā)錯貨了或者質量問題要重做,所以運費就由我們承擔,負責發(fā)貨的就找貨拉拉給客戶送過去,所以我應該計制造費用 還是銷售費用呢

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:17

這個應該計入銷售費用的

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快賬用戶2507 追問 2023-04-17 21:23

如果是計制造費用,跟r計銷售費用,損益這沒什么變動吧

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齊紅老師 解答 2023-04-17 21:30

銷售費用是損益科目當然會影響利潤的

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直接憑發(fā)票報銷給員工就是了
2023-04-17
新年好,如果這筆錢是客戶那邊付, 是對方代付,還是就是對方承擔了這個支出呢??
2024-02-21
這種情況下,開具倉儲服務費發(fā)票不太合適。 因為您不僅提供了倉儲服務,還包含了設備的運輸等綜合服務。 較為合適的做法是,分別核算并開票: 1.對于倉儲服務部分,按照“倉儲服務”開具發(fā)票。 2.對于運輸服務部分,按照“運輸服務”開具發(fā)票。 如果難以分別核算,建議統(tǒng)一按照“現代服務”開具發(fā)票,并在發(fā)票備注中注明服務的具體內容,包括倉儲和運輸等相關信息。 例如,假設每月倉儲服務收費 1000 元,每次運輸服務收費 500 元。您可以在發(fā)票上分別注明“倉儲服務:1000 元”“運輸服務:500 元”?;蛘?,如果統(tǒng)一按照“現代服務”開具 1500 元的發(fā)票,在備注中寫明“包含倉儲服務和運輸服務,其中倉儲服務 1000 元,運輸服務 500 元”。
2024-07-04
你好,這種的話你應該借其他應收款-客戶貸應付賬款-順豐 到時候收回來。
2025-03-17
同學你好 得有發(fā)票才行,這個沒有發(fā)票嗎? 這個做假還真防不了,他們自己協(xié)商多少錢然后寫就行了,有一個辦法,就是你們專人來協(xié)商價格,然后付款,他們只給你收據和付款申請書就行了。 2.按照報銷單的內容填寫就可以了
2020-09-29
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