你好; 去修改哈; 你不超過30萬普票; 你在10欄次報(bào)免稅哦;? ?
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
老師好!個(gè)體工商戶申報(bào)在第二欄核定銷售額有數(shù)9935.48是系統(tǒng)里自帶的數(shù)據(jù)刪除不了,在11欄未達(dá)起征點(diǎn)填299413.92,帶出來個(gè)稅報(bào)表就是309349.37,這樣就多交稅了,應(yīng)該個(gè)稅報(bào)表是299413.92,請問老師增值稅報(bào)表第二欄數(shù)據(jù)怎么刪除
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),將銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個(gè)體工商戶,則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”),如果沒有其他免稅項(xiàng)目,無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號(hào),請問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
只開了190的普票 其余8萬多都是無票收入 已經(jīng)填了第十欄 但是系統(tǒng)算的還是要交稅
你好; 不對(duì); 你1欄次和3欄次不要寫 ;? 只寫10欄次哈??
好的 我試試 謝謝老師
不客氣的 ; 去試試看看; 如果不行再問我??