同學(xué)你好,這正確的。

老師第134題 我的分錄對(duì)嗎?假定成本28萬/臺(tái) 借:銀行存款3390 貸:其他應(yīng)付款3000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅390 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應(yīng)付款 100 借:發(fā)出商品 2800(比如成本是28萬/臺(tái)) 貸:庫存商品 2800 回購日 借:其他應(yīng)付款3500 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)455 貸:銀行存款3955 借:庫存商品 2800 貸:發(fā)出商品 2800 我現(xiàn)在搞不懂有個(gè)未確認(rèn)的融資費(fèi)用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個(gè)例子?
請(qǐng)問是不是我收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書就是進(jìn)口,然后進(jìn)口如果我是報(bào)關(guān)單是人民幣結(jié)算就是不用購匯付匯就是借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)口增值稅) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款-人民幣 如果公司有相應(yīng)的外幣就是不用購匯,直接付匯 就是借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)口增值稅) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款-外幣戶 如果采購與付款不是同一個(gè)月還需要對(duì)應(yīng)付賬款調(diào)匯,調(diào)匯用月末匯率?如果既不是人民幣結(jié)算也沒有相應(yīng)的外幣就多一步購匯借:銀行存款-外幣戶 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 貸:銀行存款-人民幣
)1根據(jù)資料(1),下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)10月份外購M商品表述正確的是(B)。A第一批M商品結(jié)算款項(xiàng)應(yīng)通過“其他貨幣資金”科目核算B第二批M商品月末應(yīng)按暫估價(jià)計(jì)入庫存商品C第一批M商品應(yīng)按實(shí)際成本入庫存商品D第一批M商品應(yīng)按實(shí)際成本計(jì)入在途物資2據(jù)資料(1)和2),下列各項(xiàng)中,該企業(yè)10月份外購的第二批M商品賬務(wù)處理正確的是(ACDA.10月末:借:庫存商品100貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款100B.11月初:借:庫存商品120應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15.6貸:銀行存款135.6C.11月初:借:庫存商品100(紅字)貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款100(紅字)D.11月初:借:庫存商品120應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15.6貸:其他貨幣資金135.6A企業(yè)10日和11日結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本結(jié)果正
企業(yè)從國外進(jìn)口一批需要交納消費(fèi)稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價(jià)格為540000元,按規(guī)定應(yīng)繳納關(guān)稅108000元,“海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書注明的消費(fèi)稅為72000元、“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”注明的增值稅為93600元。進(jìn)口商品已驗(yàn)收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支付。假定進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅稅率為10%、增值稅率為13%。下列分錄正確的是()。A借:庫存商品720000B借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)93600
誠和商貿(mào)系增值稅一般納稅人,2019年5月20日購買超人科技電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款100000π增值稅稅額為13000元,已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,款項(xiàng)以銀行承兌匯票結(jié)算,商品全部驗(yàn)收合格并入庫。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,關(guān)于誠和商貿(mào)會(huì)計(jì)處理正確的是()。A借:庫存商品100000應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000貸:其他貨幣資金一銀行本票113000B借:庫存商品113000貨:其他貨幣資金一銀行本票113000C借:庫存商品100000應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000貸:銀行存款113000D借:庫存商品100000應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000貨:應(yīng)付票據(jù)113000
老師,您好。事務(wù)所的會(huì)計(jì)給出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收款太大?,F(xiàn)在銀行問其他應(yīng)收款的明細(xì)。怎么跟銀行說比較合理呢?
老師,您好,從代賬公司接回來的賬,折舊沒有明細(xì),就一個(gè)總的金額,從2023年6月接回來的賬,每個(gè)月折舊3萬多,之前老板也是從別的公司接回來的公司,設(shè)備好多都不一樣了,請(qǐng)問老師如果不想要以前的折舊,重新按新設(shè)備折舊怎么操作?
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
賬面負(fù)債率太高怎么調(diào)低
請(qǐng)問老師個(gè)人的車輛租給公司,然后需要開具租賃發(fā)票給公司,那這個(gè)科目開什么呢?然后個(gè)人的稅點(diǎn)大概是多少?
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價(jià)征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個(gè)從租還要填嗎
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
問一下購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細(xì)嗎,
老師,私人借款給公司賬務(wù)該怎么處理
老師:23年夠入的機(jī)器進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,25月10月份當(dāng)廢鐵賣了,稅務(wù)報(bào)不開票銷售,那機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?

