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老師,我先填小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則報表,然后去申報企業(yè)所得稅,但是這里為什么會有個彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)?我沒有去做這個分錄啊

老師,我先填小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則報表,然后去申報企業(yè)所得稅,但是這里為什么會有個彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)?我沒有去做這個分錄啊
2023-04-15 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-04-15 16:08

不是你們今年有盈利,但是去年有虧損,或者是以前年度,反正是五年以內(nèi)的有虧損給你自動彌補(bǔ)了。

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快賬用戶8342 追問 2023-04-15 16:10

那這樣的話,我要怎么出分錄?那就跟我原來計(jì)提的所得稅不對了

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齊紅老師 解答 2023-04-15 16:11

你好,交多少計(jì)提多少就可以的,多計(jì)提的可以紅沖借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8342 追問 2023-04-15 16:14

就是說3月的賬不用去調(diào)整了,在4月的時候紅沖就行了,可以這么理解嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 16:16

是可以這么理解的。

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快賬用戶8342 追問 2023-04-15 16:16

那還請問一下,現(xiàn)在這個申報表里按25%來計(jì)算的,不是說300以內(nèi)都是按5%來交的嗎?那我還要在哪修改數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 16:20

13行增加一行,不是還有一個減免明細(xì)表,在這里面填寫減免的20%。

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快賬用戶8342 追問 2023-04-15 16:28

我看到了,小微企業(yè)的總資產(chǎn)是不超過500萬還是5千萬?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 16:28

你好,不能超過五千萬的。

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快賬用戶8342 追問 2023-04-15 17:02

老師,我查了一下,18月12月份的未分配利潤是盈的(18年的賬沒查到,但看19年資產(chǎn)表的期初數(shù)是正的,)19年,20年,21年,22年度的利潤都是盈利的,那現(xiàn)在這個報表怎么會彌補(bǔ)以前年度虧損呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 17:07

你查你上一次做虧損清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列就是106000那個表格。

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