您好, 不需要的,0申報(bào)就可以了

老師,我們這月沒我主營(yíng)收入只有其他收入,辦公樓房租收入。用申報(bào)印花稅嗎?
老師,這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有一項(xiàng)是固定資產(chǎn)清理收入,印花稅是只繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,固定資產(chǎn)清理收入要繳納印花稅嗎?
你好,老師,請(qǐng)問下,我們公司今年3月份股權(quán)轉(zhuǎn)讓,沒有申報(bào)印花稅,這個(gè)可以補(bǔ)嗎,稅種核定沒有印花稅
老師,我們保安公司,稅務(wù)上核稅的時(shí)候,沒有印花稅,但是我們每月有買保安服什么的,請(qǐng)問需要交印花稅嗎
老師我們新公司2個(gè)月,然后有工資,沒收入,印花稅核的是運(yùn)輸合同繳納,我們沒業(yè)務(wù)這兩個(gè)月需要繳納印花稅嗎
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項(xiàng)附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點(diǎn)開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個(gè)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù),分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊,現(xiàn)2025年11月會(huì)收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
招待費(fèi)和無發(fā)票的費(fèi)用通常的報(bào)銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價(jià)轉(zhuǎn)售給B,但每臺(tái)需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們?cè)偈圪u給B,他們之間不能直接對(duì)接,那a怎么把每臺(tái)2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價(jià)和開票相差1.3萬未開票,審計(jì)費(fèi)1.5萬他們付的,要退回他們,意思是1.3萬的票 不開了,審計(jì)費(fèi)1.5萬也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對(duì)方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報(bào)高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作


我有點(diǎn)暈了,購(gòu)銷合同都是要交印花稅吧,那我買東西要不要交呢
你們核定的是購(gòu)銷合同這個(gè)印花稅嗎?
我們稅種核定沒有印花稅項(xiàng)目,一般只有發(fā)生了才會(huì)申報(bào)
那就不用申報(bào),按收入來申報(bào)
這是核定稅種的畫面
沒有核定印花稅,你按合同金額或收入來申報(bào)
老師,我們成立的時(shí)候是稅務(wù)局漏掉了嗎?還是我們自己要額外申請(qǐng)核定這個(gè)稅種
另外請(qǐng)問下資本金到賬的印花說是年度繳納的嗎
不用,現(xiàn)在都在財(cái)產(chǎn)和行為這個(gè)稅種里面,你直接申報(bào)就可以了
好,就是如果有收入就每季申報(bào),沒有收入也不需要0申報(bào)
印花稅可以年報(bào)的,這個(gè)沒事,你一年報(bào)一次也可以