該企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅 100*13%+3*9%-6.5=6.77
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當(dāng)年10月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬(wàn)元;11月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬(wàn)元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證,該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明金額120萬(wàn)元。收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)3萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。
10.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年10月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值科稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.5萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬(wàn)元;11月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為2.6萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬(wàn)元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元.
4.(計(jì)算題元,增值稅為6.5萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額某小五金企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)購(gòu)進(jìn)原材料一批得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元(2)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)(3)銷售產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(不含稅)金額為200萬(wàn)元已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
12.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月銷售貨物金額(不含稅,下同)500萬(wàn)元;購(gòu)入生產(chǎn)貨物的原材料金額350萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票;購(gòu)入送貨用汽車10臺(tái),每臺(tái)金額7.8萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款78萬(wàn)元;當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)金額90萬(wàn)元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額3.8萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅。
比如說(shuō)今年三月份申請(qǐng)下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來(lái)的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說(shuō)一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開(kāi)具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?
老師好,想問(wèn)一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒(méi)關(guān)第吧