您好,你有沒有超過定額?
老師個體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人本季度開出的是普票,納稅申報表里金額應該填在哪一欄里(是增苐二欄增值稅不含稅銷售額欄還是填在苐三欄其他增值稅發(fā)票銷售額欄)
老師,增值稅納稅申報表里其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么樣的發(fā)票數(shù)據(jù)?
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷售額未達到45000,同時開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄?
老師好,申報小規(guī)模納稅人增值稅時,我們一個季度銷售額是95000元,增值稅申報表中,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動帶出這個銷售額95000元,這個怎么辦呢?是不是應該填到免稅銷售額里呀?
第一季度增值稅申報表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯了,應直接加在第4行應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
#提問:老師:求網(wǎng)上增加經(jīng)營范圍的步驟,謝謝。
由于無法追問,只能用新提交問題來提問:我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,這段運輸是客戶負責的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,由B開具形式發(fā)票,實際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務,C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務局認不認可這個發(fā)票,B開具的形式發(fā)票都有對應的賬單可以證明的,這個是有據(jù)可查的,運輸是純國內(nèi)運輸,即工廠到出口監(jiān)管倉段的運輸,提交后稅務局會不會質(zhì)疑國內(nèi)的業(yè)務為何跑去香港結(jié)算?如果稅務局這樣問的話,那可不可以用那個大陸和香港避免雙重征稅的那個協(xié)定來說明,因為我是香港公司,所以我在香港結(jié)算了,可不可以這樣子?因為那個協(xié)定書好像是說香港公司如果在大陸開展陸運業(yè)務的話,是可以免征大陸這邊的稅的,所以以這個點回來回應稅局可以嗎?還是說稅務會問實際運作的公司
【董老師】您好,想咨詢下:企業(yè)的母公司與企業(yè)的聯(lián)營方之間,通常不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方關(guān)系。學堂有看到過這個案例,記得之前咨詢過您相關(guān)關(guān)聯(lián)方的問題。這個一般通俗解釋,怎么記憶會比較好?
老師麻煩問一下,公司注冊資本實繳完了,還需要做什么處理,比如工商部門,謝謝
老師,20年的紙質(zhì)發(fā)票紅沖,怎么操作
我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,這段運輸是客戶負責的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,由B開具形式發(fā)票,實際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務,C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務局認不認可這個發(fā)票以及提供后稅務局會不會追查到C公司還有B公司,另外我們現(xiàn)在想讓客戶簽一份證明書,里面提及客戶當月運輸我司貨物產(chǎn)生的運費是多少,然后要客戶加蓋公章,如果客戶提供后稅務局會不會進一步要求提供與之對應的發(fā)票
我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,這段運輸是客戶負責的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,由B開具形式發(fā)票,實際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務,C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務局認不認可這個發(fā)票以及提供后稅務局會不會追查到C公司還有B公司?有沒有稅務風險,比如追繳稅
麻煩問下老師,我們公司銷售農(nóng)業(yè)機械,是免增值稅的,現(xiàn)在客戶要求開13個點專票,我們公司有進項13個點票,開了要交稅嗎
老師,這個王志平她是未到期提前退費,她一整年的租金是14萬,退費退了19000多,老板讓我把退費加一行,然后減掉退費后這個再怎么攤銷
內(nèi)部交易不會影響乙公司調(diào)整后凈利潤嗎?
小規(guī)模納稅人
就是開票超過30萬沒有了?