你好,這些都是不含稅的金額嘛,稅率都是1%的嘛。
小規(guī)模納稅人公司的第三季度報了無票收入,第四季度無票收入都開了發(fā)票的,這個報第四季度的增值稅要怎么申報呢
老師,現(xiàn)在1月份需要申報2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么申報增值稅小規(guī)模納稅申報表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒有無票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
老師好,問下小規(guī)模納稅人, 1.申報增值稅按照普票,專票分開,專票無論收入多少增值稅都要繳納,,普票季度收入不超30萬免增值稅? 2.無票收入算到專票還是普票收入?
小規(guī)模納稅人,第一季度開票收入775258.97無票收入278120.05需要繳納增值稅,附加稅各是多少?怎么算的?
小規(guī)模納稅人季度免稅開票額是多少,無票收入算在里面么
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
應(yīng)該是含稅金額
稅率都是1%
你好,這兩個都是含稅的是嗎?如果是的話,775258.97?278120.05)/1.01*1% 這個是增值稅的 附加稅,等于繳納的增值稅乘以6%。
我算下來和這個不一樣
不對 你這個增值稅金額不對的
附加稅是已經(jīng)減半征收了?不減半是多少?
不減半的話是12%的稅率。
房產(chǎn)稅,土地增值稅怎么個算法?
房產(chǎn)稅證是自己的房屋嗎?如果是的話,房屋原值乘以70%乘以1.2%,如果是小規(guī)模者,小型微利企業(yè)可以減半。
你是要問土地增值稅還是土地使用稅?