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23年1月13日繳納稅款所屬期2022年7月1日至2022年12月31日的營業(yè)賬簿印花稅,計(jì)稅金額400400*稅率0.00025=100.1,減免50.05,實(shí)繳50.05,如何做分錄?

2023-04-13 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 09:38

借稅金及附加,貸銀行存款50.05。

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快賬用戶7105 追問 2023-04-13 09:44

老師,計(jì)提不?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 09:45

印花稅可以不用計(jì)提的,你在去年的時(shí)候做了計(jì)提嗎?

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快賬用戶7105 追問 2023-04-13 09:46

去年未做計(jì)提

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齊紅老師 解答 2023-04-13 09:48

那你今年可以計(jì)提,也可以不用計(jì)提,你看下你之前做的。

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快賬用戶7105 追問 2023-04-13 09:49

那我今年計(jì)提繳納一塊做,繳納的分錄已知,計(jì)提的分錄是?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 09:50

借稅金及附加,貸、應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅,貸銀行存款。

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借稅金及附加,貸銀行存款50.05。
2023-04-13
你好!應(yīng)納稅所得額=2632500,應(yīng)納所得稅額= 100×12.5%×20%+1632500×50%×20%
2021-11-29
你好,屬于的,按照所屬期
2022-12-30
同學(xué),你好 老師正在解題中,請稍等~
2023-01-31
你好,同學(xué),您哪有困惑,針對性的解決可以事半功倍哦
2022-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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