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老師,我是一般納稅人同時享受簡易計稅。本月留底不夠抵減這個月一般計稅的,我應該如何計算增值稅呢?列下具體公式

2023-04-12 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-12 17:35

你好。本月應該交的增值稅是銷項稅額減去進項稅額,這個是一般計稅的。 然后簡易計稅的直接是不含稅的收入,乘以征收率。這兩個加起來就是一共要交的增值稅。

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快賬用戶2550 追問 2023-04-12 18:43

一般計稅,我有進項稅額轉出,加計抵減,留底余額。這部分怎么算呢

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齊紅老師 解答 2023-04-12 18:46

銷項稅額減去進項稅額,加上進項轉出減去進項留底。。這個差額就是需要交的,一般計稅的增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 18:46

。加計扣除那個也可以扣除。也是減去。

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快賬用戶2550 追問 2023-04-12 19:47

那我減留底這塊,怎么寫分錄體現(xiàn)減去呢,這種情況怎么賬務處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 19:48

直接計算就行。比如你銷項100進項留底40。那就是100-40。差額就是要交的增值稅。60 要交增值稅期末的分錄是。借轉出未交增值稅,60貸未交增值稅。60

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快賬用戶2550 追問 2023-04-12 20:22

我現(xiàn)在留底就是未交增值稅借方,我沒法像你寫的這樣處理啊

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齊紅老師 解答 2023-04-12 20:24

一樣,我上面只是給你舉例子。然后你還是看未交增值稅的余額!未交增值稅余額在貸方就是需要交的。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 20:24

在借方的不就是用貸方的直接就抵了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 20:25

比如你借方有100,然后你貸方有200。那意思那咱實際不就是在貸方有余額,未交增值稅100嗎?咱就是需要交100元的增值稅。

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快賬用戶2550 追問 2023-04-12 20:39

賬務上不用體現(xiàn)留底是嗎?正常分錄,借:銷項,進項稅額轉出 貸:進項,轉出未交增值稅。看轉出未交增值稅的科目總余額,不用賬務體現(xiàn)留底對嗎

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快賬用戶2550 追問 2023-04-12 20:41

轉出未交增值稅,轉到未交增值稅,看科目余額,是這個意思嗎?比如,借:轉出未交增值稅30,貸:未交增值稅30。然后看未交增值稅科目余額,賬上借方10,那我交稅就直接20?是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 20:42

期末這樣結轉對。 留底時候的結轉分錄是這樣的。借未交增值稅貸轉出多交增值稅。這樣就是進項留底的情況。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 20:43

然后你下個月還是正常結轉銷項和進項。然后就是比較一下。要是銷項多。那就是做,借轉出外交增值稅代外交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 20:43

最后那個分錄打錯字了,我再重發(fā)給你。肖像大于進項的時候。借轉出未交增值稅,貸未交未交增值稅。

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